Npr. Firma A je resnici firma B. Firmo A storniraš promet na kreditu, odpreš firmo B na kreditu. Poiščeš plačilo, če je bilo (verjetno ti bo dobavitelj povedal stanje in morebitni datum plačila). Pogledaš kontno kartico trr, če jo nimaš, jo pa zahtevaj. Tam boš videla, kam so ti plačilo zaknjižili, ker dvomim da boš to imela na izpisku zapisano.
Naj ti še druge dajo svoje mnenje glede tega. Jaz za tisto kritično leto nisem hotela podpisat bilance, saj če realno pogledaš, to je knjiženje z nadnaravno močjo. Vse naj bo usklajeno, pa v skladu s predpisi. Tudi primopredajo sem imela dobro spisano, pa za vse popise in uskladitve je moral narediti pravilnik in ga podpisat.
lp, irenca
prenos računovodstva
Moderator: Mirko Zbačnik
ja najhujše je, ko se stranka odloči zamenjati računovodski servis in potem dobiš vso solato na mizo, po možnosti sredi leta.
Kako naj poknjižim in zaprem terjatev do kupca, ki je bila plačana v letu 2002, 2003 in 2004 in takrat ni bila poknjižena? prejšnjemu računovodji se namreč ni "dalo" iskati plačil za fizične osebe.
Kako naj poknjižim in zaprem terjatev do kupca, ki je bila plačana v letu 2002, 2003 in 2004 in takrat ni bila poknjižena? prejšnjemu računovodji se namreč ni "dalo" iskati plačil za fizične osebe.
že vnaprej hvala za odgovor
Niso vsi servisi slabi. Nam se je zgodilo obratno. Saldakonti so štimali
na decimalko, stranka pa si je tudi sama vodila evidenco o plačilih,
vendar so tupatam kaj "pozabili".
Ker ima vako plačilo za protikonto 110 - TRR in če saldo tega konta
na koncu leta štima z saldom na izisku, potem so plačila 100% pravilno knjižena. Preveriti je še potrebno "avanse" če slučajno, tam ne leži kakšno nelikvidirano plačilo.
Sploh ne vem kako je možno da ne štima, saj se vsaka denarna
transakcija knjiži. Če niso zaprti računi na saldakontih, potem so
verjetno ta plačila na kakšnem drugem kontu. Na osnovi kartice
jih poiščemo in račune zapremo.
na decimalko, stranka pa si je tudi sama vodila evidenco o plačilih,
vendar so tupatam kaj "pozabili".
Ker ima vako plačilo za protikonto 110 - TRR in če saldo tega konta
na koncu leta štima z saldom na izisku, potem so plačila 100% pravilno knjižena. Preveriti je še potrebno "avanse" če slučajno, tam ne leži kakšno nelikvidirano plačilo.
Sploh ne vem kako je možno da ne štima, saj se vsaka denarna
transakcija knjiži. Če niso zaprti računi na saldakontih, potem so
verjetno ta plačila na kakšnem drugem kontu. Na osnovi kartice
jih poiščemo in račune zapremo.
l.p.m.k.


