POZDRAVLJENI !
Za vse ,ki niste na pustovanju in uživate v "računovodstvu" kot jaz(?!)
imam eno vprašanje :
Prvikrat se srečujem z računom iz EU,pa me zanima ,kako naredim
temeljnico pri obračunu ddv-ja?Na katere konte poknjižim npr.znesek
Pridobitve blaga znotraj skupnosti (zap.št. 26-OBRAZEC DDV-O)
ter zap.št.37(Obračunani DDV) ter z.št.48 (Vstopni DDV).?
Zelo lepo se zahvaljujem za pomoč.
LP
KNJIŽENJE DDV-EU
Moderator: Mirko Zbačnik
KNJIŽENJE DDV-EU
EVA
zaporedna 48 DDV-O 16000 - v dobro
zaporedna 37 DDV-O 26000 - v breme
Jaz knižim tako, imam pa konte ločene npr.: 16000 za nabave SLO 20 %, 16001 za nabave SLO 8,5 %. 16003 pridobitve znotraj skupnosti 20 %.....
Oziroma knjižite na tiste konte, kjer imate obveznost in terjatev po prejetih računih, saj s knjiženjem obračuna morate imeti saldo 0, če imate v istem obdobju tudi pravico do odbitka vstopnega DDV.
lp
zaporedna 37 DDV-O 26000 - v breme
Jaz knižim tako, imam pa konte ločene npr.: 16000 za nabave SLO 20 %, 16001 za nabave SLO 8,5 %. 16003 pridobitve znotraj skupnosti 20 %.....
Oziroma knjižite na tiste konte, kjer imate obveznost in terjatev po prejetih računih, saj s knjiženjem obračuna morate imeti saldo 0, če imate v istem obdobju tudi pravico do odbitka vstopnega DDV.
lp


