V letošnjih razlagah nisem nikjer zasledila več, ali je vstopni DDV, ki ga ne upoštevaš (pa bi ga lahko), davčno nepriznan strošek oz. odhodek. Prejšnja leta se spomnem, da so to na seminarjih za Zaključni račun vedno poudarjali, letos pa ne.
Torej, če ni davčno priznan odhodek, kam ga vpisati v obračun davka od dohodka - morda v 6.22 drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 20.členom.
LP
Jaz sem bila tudi v dilemi glede tega. Spadajo lahko le v to vrstico, ki jo omenjate, ker recimo niso skladni z običajno poslovno prakso.
Obenem pa 20.člen govori o izrednih in nepogostih dogodkih...
Jaz sem jih kar izločila, ker ni smisla tvegati kakšnega "davčnega oštevanja".
Mislim, da nekje celo piše, ampak ne najdem kje. Potem bom tudi jaz uvrstila v to vrstico in jih izločila, vsega skupaj imam za 92.000,00 sit takih stroškov