DOBROPIS


Moderator: Mirko Zbačnik

JOCA
Novinec
Novinec
Prispevkov: 1
Pridružen: 27 Jul 2004, 12:52

DOBROPIS

Odgovor Napisal/-a JOCA »

DOBILI SMO DOBROPIS DNE 1.6.2004 IN SMO GA TAKRAT TUDI POTRDILI DATUM OPRAVLJENIH STORITEV PA JE 28.5.2004. MI SMO GA VNESLI V KNJIGO ZA MESEC MAJ. SEDAJ ME ZANIMA ČE JE TO PRAVILNO ALI GA MORAMO VNESTI KO GA PRTDIMO IN ČE GRE V PRILOGO OBRAZCA DDV-O.
HVALA ZA ODGOVOR!
Darja_D
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 64
Pridružen: 06 Maj 2004, 13:54
Kraj: Slovenia
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Darja_D »

Potridev dobropisa večinoma zajema datum popravka DDV. Potemtakem, morate dobropis vnesti v ddv obdobja, ko ste ga potrdili.

Darja
fantasy04
Nov član
Nov član
Prispevkov: 12
Pridružen: 07 Apr 2004, 15:08

Odgovor Napisal/-a fantasy04 »

Izdali smo dobropis, pravni osebi, ki ni zavezanec za ddv. Zanima me, če si lahko odbijam ddv brez potrditve dobropisa (glede na to, da si ga oni ne, ker niso zavezanci).
matina
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 377
Pridružen: 18 Maj 2004, 13:24
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a matina »

Lahko ga odbijete takoj, ker si nezavezanec DDV-ja ne more odbiti.:8:

lp
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Na podlagi česa je to dovoljeno - da namreč dobropis ni potrjen? Jaz vsaki stranki, ne glede na to ali je zavezanec ali ne pošljem dobropis v potrditev in jo prosim, da na njega napiše, da ni zavezanec za DDV.
Ali pa je v zakonu o DDVju napisano, da se sme brez potrditve?
LP:???:

Martika
SILVA
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 189
Pridružen: 24 Jun 2004, 07:41

Odgovor Napisal/-a SILVA »

Včasih se zgodi da, nam firma račun zavrne z dopisom, tak račun jaz storniram z dobropisom. Od podjetja ne zahtevam potrdila, saj imam njihov dopis z našim originalnim računom, kar je dokaz , da ga niso knjižili. Ali je to prav ali moram zahtevati potrditev dbp.?

O tem moram verjetno poročati v prilogi k DDV-o ali ne ?
brigita
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 61
Pridružen: 21 Jan 2003, 13:07
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a brigita »

Mene pa zanima, če moram poračati v prilogi k DDV-ju,saj sem stornirala račun fizične osebe v avgustu, realizacija pa je bila v juliju?
Hvala za odgovor:oops:

Brigita
matina
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 377
Pridružen: 18 Maj 2004, 13:24
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a matina »

Če vam kupec vrne račun z dopisom, da gre za zavrnitev, ne rabite poslati dobropisa v potrditev, enako velja za nezavezance. Tako je pojasnilo ZRFR, drugače niti ne more biti.

Razumljivo je, da to sprašujete. Jaz si tudi nisem upala zmanjševati izstopnega DDV, dokler nisem imala pisnega pojasnila od zveze. Se vam ne zdi, da nas je Durs dobro zdresiral?:twisted:

lp
SILVA
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 189
Pridružen: 24 Jun 2004, 07:41

Odgovor Napisal/-a SILVA »

Res je.
Hvala lepa !
silva
SILVA
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 189
Pridružen: 24 Jun 2004, 07:41

Odgovor Napisal/-a SILVA »

Res je.
Hvala lepa !
silva
aj
Računovodski mojster
Računovodski mojster
Prispevkov: 706
Pridružen: 30 Jun 2004, 12:18

Odgovor Napisal/-a aj »

-ali pomeni, da prejeti dobropis knjižiš v obdobje, v katerem si ga prejel??? dat.dobropisa 31.08., dat.opr.storitev 20.08., datum prejema 02.09.:oops:
lupus
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 141
Pridružen: 28 Jul 2004, 11:44
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a lupus »

ne, lahko v obdobju na katerega se nanaša, če ga dobš še pravočasno.

K.
Odgovori