Vodim računovodstvo za društvo, ki ima v najemu celo hišo- za komuno za odvisnike od drog. Z najemodajalcem so v pogodbi podpisali, da bodo vse stroške v zvezi z hišo (elektrika, voda…..) plačevali oni kot društvo.
Lastnik noče na njih prepisati položnic, tako, da oni plačujejo z društvinega računa te položnice-glasijo pa se na najemodajalca, lastnika hiše.
Ker se računi ne glasijo na društvo, jih ne knjižim kot prejete fakture, ampak knjižim direkten strošek s transakcijskega računa. Problem imam sedaj ob zaključku leta. V januarskem bančnem izpisku so stroški v zvezi s hišo, ki se nanašajo na december. Mi mogoče lahko svetujete, kaj bi storili v tem primeru.
Hvala.
knjiženje društvo
Moderator: Mirko Zbačnik
Decembra poknjižite časovne razmejitve (vračunani stroški, za katere še niso prišli računi), ki jih januarja zaprite z nakazili iz TRR. Se pravi knjiženje R4 / 290, potem januarja pa 290 / 110.
Naty
Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)


