ZALOGA MATERIALA-BLAGO


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

ZALOGA MATERIALA-BLAGO

Odgovor Napisal/-a anka »

Po novem je potrebno voditi zalogo - narediti obračun mesečno. Pri nas ločujemo material in blago. Ali je dovolj za blago narediti inventuro ob koncu leta?

P.S. Ali je predpisan kakšen obrazec kako se vodi material. Vem, da če si delal ročno so obstajali eni obrazci. SEdaj jih vodim na excelu -sama sem si izdelala obrazec. Ob koncu leta pa jih sprintam.
Je tako v redu?


LEp pozdrav,
[:I][:(]
naike
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 287
Pridružen: 24 Sep 2004, 10:48

Odgovor Napisal/-a naike »

Čau

za blago je potrebno 1x letno kadarkoli narediti inventuro. za material pa ne vem.

LP
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Mislim, da enako, kot za blago, velja tudi za material in ostalo. Enkrat letno napravite inventuro. Lahko kadarkoli.

Obrazci niso predpisani, so nam le v pomoč. Če vam zadošča v Excelu, tudi prav.
LARISA
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 363
Pridružen: 03 Dec 2003, 09:20
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a LARISA »

Ne spomnim se kje sam to prebrala, ampak jaz že dobro leto dni v trgovskem podjetju usklajujem zalogo mesečno.

Prejemi po nabavni ceni mi morajo biti enaki v trgovski evidenci in v moji glavni knjigi. Če ni grem raziskovat od prejema do prejema.

Zalogo vsklajujem in za prodano blago povečam stroške tako, da imam tudi medletno bilanco približno realno.

Mogoče kompliciram, ampak sem potem sigurna da delam prav.
diana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 608
Pridružen: 23 Jan 2004, 22:38
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a diana »

Mislim da v SRS 39, v povezavi s SRS 17.

diana
sova
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 694
Pridružen: 28 Maj 2004, 14:04
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a sova »

Anka, knjiženje na 3 ali 6 konto je odvisno od tega , ali je to material ali blago.Mislim, da razumem vaše vprašanje.
lp
kaltrzic
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 487
Pridružen: 15 Apr 2004, 12:53
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a kaltrzic »

Enkrat sem že to napisala: 600/490 in 630/600. Prodaja gre pa iz 630 na 710. Samo za te knjižbe moraš praviloma poznati proizvodne cene.

Material pa seveda razknjižiš 400/310, uporabiš normativ.
kaltrzic
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 487
Pridružen: 15 Apr 2004, 12:53
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a kaltrzic »

Anka, zelo poenostavljeno:
poraba materiala konec meseca 12.000,00 sit, knjiženje 400/310
recimo, da so izdelki po proizvodni ceni vredni 15.000,00 (je notri še del stroškov plač. amortizacije ipd.)
15.000,00 knjižiš 600/490; 630/600
prenos vrednosti prodanih izdelkov (po proizvodni ceni) 710/630
(to je količina prodanih izdelkov x proizvodna cena)
prodajo seveda knjižiš po cenah, za katere ste se dogovorili s kupci; knjiženje prodaje 120/760,260.

To je poenostavljen primer zato, ker je vrednost nedokončane proizvodnje na kom. izdelka vedno nižja kot pa potem cena gotovega izdelka na 630. Ker pa pri "ta malih" jaz običajno nimam podatka o nedokončani proizvodnji in polizdelkih (večkrat teh zalog v resnici ni), delam tako poenostavljeno. Me pa tudi še malo "baše" knjiženje razlik med vrednostjo nedokončane proizvodnje, polizdelki in gotovimi izdelki, zato upam, da bo kdo od forumašev tudi mene malo "podučil".

Tako je v primeru, da prodajate izdelke, izdelane iz lastnega materiala. Blago je pa nekaj drugega, knjiži se direktno na 6 in nič na 3. :)Alena
Gost

Odgovor Napisal/-a Gost »

Imam pa jaz še eno vprašanje!

Smo društvo, ki se ukvarja tudi z gostinstvom. Kupimo pijačo in jo kasneje prodamo. ali to lahko knjižim diirektno na strošek, ali moram knjižiti na 6 in kako naprej, ko je prodana.
Pozdrav
Lilijana
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Odgovor Napisal/-a anka »

Ga. Lilijana,

kadar mi kupujemo nekaj za nadaljno prodajo, knjižim direktno na 6630.

Lep pozdrav.
Gost

Odgovor Napisal/-a Gost »

anka, hvala za odgovor. Vendar me zanima, kako pa razknjižiti 6.
Hvala in lep pozdrav!
Lilijana
kaltrzic
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 487
Pridružen: 15 Apr 2004, 12:53
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a kaltrzic »

Po evidenci prodanega trgovskega blaga: 711/663
Odgovori