Primer: 24.02.05 je podjetje postalo identificirani zavezanec za ddv. Dne 07.03.05 je bil prejet račun za opravljeno dobavo blaga 06.02.05 (ko podjetje še ni bilo identificirano za ddv), datum izstavitve računa je 28.02.05 (ko je bilo podjetje že identificirano za ddv). Dokument sem vpisala v KPR marec (ker je bil račun izdan in prejet v obdobju, ko je podjetje že imelo odločbo), ddv nisem odbijala (ker je bilo blago dobavljeno, ko podjetje še ni imelo odločbe). Sedaj pa sem v dvomih. Še imam čas da popravljam. Kaj menite?
Hvala za vaše odgovore.
KPR
Moderator: Mirko Zbačnik
Tudi jaz bi to spregledala, pa so mi takrat, ko je bil ta podatek tako pomemben, programerji dodali še eno kolono, zbrisali pa ne (rekli so, da bo mogoče čez tri mesece spet pomembno), tako da pri vnosu faktur še vedno vpisujem tudi ta podatek. Ko izpišem KPR pa tako bode v oči, da je kar hudo (ta kolona se izpiše z boldanimi fonti).
Hvala za vaše mnenje.
Hvala za vaše mnenje.


