Še moje podvprašanje:
Iz skladišča smo vzeli material in sami naredili osnovno sredstvo. Na obračunu imam določen material in število porabljeni ur.
Če prav razumem mi na interni listini ni potrebno obračunati DVV-ja, ampak naredim samo knjižbo na osnovna sredstva in prihodke?
Hvala za informacije.
Iskalnik je našel 6 ujemanj
- 28 Apr 2008, 09:20
- Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
- Tema: Lastna poraba - ddv in knjiŽbenje
- Odgovori: 12
- Ogledi: 10505
- 24 Apr 2008, 08:14
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: Računi iz EU
- Odgovori: 5
- Ogledi: 2361
Izročitev blaga
Če na računu prejetem iz EU piše, da je blago izročeno prevozniku, kateri datum se šteje kot datum pridobitve ali datum ko je napisan CMR in je bilo blago izročeno prevozniku ali datum ko smo dejansko res prejeli blago?
Hvala za odgovore in lep
dan.
Hvala za odgovore in lep
- 14 Mar 2008, 09:45
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: Zamudne obresti
- Odgovori: 0
- Ogledi: 755
Zamudne obresti
Strankam smo zaračunali zamudne obresti v začetku leta 2007 za leto 2006. Nekateri so nam zamudne obresti zavrnili, drugi pa so plačali in upoštevali popust, ki smo jim ga nudili. Ali je prav, da smo knjižili odpise in popuste, ki smo jih izvedli v letu 2007 (bilance za leto 2006 so bile že zaključen ...
- 19 Feb 2008, 10:44
- Forum: Davki: ddv, davek od dobička, dohodnina
- Tema: KNJIGA P-RAČ in bančna provizija
- Odgovori: 21
- Ogledi: 9594
- 06 Feb 2008, 06:09
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: Rezervacije za jubilejne nagrade...
- Odgovori: 1
- Ogledi: 1408
Rezervacije za jubilejne nagrade...
Za bilanco 2006 smo oblikovali rezervacije za jubilejne nagrade, odpravnine. Ali jih moramo tudi konec leta 2007 oz. ali nam to mora spet narediti aktuar? Če je potrebno ali potem poknjižim samo razliko, tako da bom imela na kontu rezervacij znesek oblikovan leta 2007? In ta razlika je davčno pr ...
- 30 Jan 2008, 13:46
- Forum: Gospodarske družbe
- Tema: Dilema
- Odgovori: 3
- Ogledi: 1692
Dilema
V letu 2007 smo naredili prizidek k stavbi. Stavbo amortiziramo po 5% stopnji. Katero stopnjo, ki bo davčno priznana pa vzamem za prizidek 3% ali lahko tudi 5%, ker gre za del gradbenega objekta? In še: račun iz tujine (EU) z datumom 31.12.2007, blago prejeto letos, gre še vedno v glavno knjigo 2007? ...