Trgovsko blago

Moderator: Mirko Zbačnik

ARMN
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 51
Pridružen: 19 Feb 2008, 18:37

Trgovsko blago

Odgovor Napisal/-a ARMN »

Ali sem pravilno zasledil, da se trgovsko blago lahko vodi po treh različicah: ali po nabavnih cenah ali po prodajnih cenah (nc + marža) ali pa po mpc (nc + marža + DDV) Kateri način uporabljate vi? Kako je konec leta pri inventuri - saj inventura se dela po MPC ali ne? Kako potem ugotoviš vrednost zalog, če jih npr. vodiš po NC, inventuro pa imaš po MPC?
Naty73
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2483
Pridružen: 19 Maj 2005, 13:53
Kraj: Ljubljana okolica

Odgovor Napisal/-a Naty73 »

V bilanci stanja morajo biti zaloge izkazane po nabavni vrednosti.
V brutobilanci imate zaloge izkazane po maloprodajni vrednosti (torej z DDV in z maržo), vendar imate na kontu 664 (DDV) in 669 (marža) prikazana DDV in maržo na kreditni strani, tako da je seštevek kontov 66 nabavna vrednost zaloge.
Naty

Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
ARMN
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 51
Pridružen: 19 Feb 2008, 18:37

Odgovor Napisal/-a ARMN »

Ali mi lahko, lep prosim, na primeru prikažete kako se knjiži došla faktura dobavitelja za trgovsko blago. Ali je pred knjiženjem nujno narediti kalkulacijo z maržo?
Naty73
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2483
Pridružen: 19 Maj 2005, 13:53
Kraj: Ljubljana okolica

Odgovor Napisal/-a Naty73 »

663 D - MPC
220 K - nabavna vrednost po računu dobavitelja
664 K - vračunani DDV
669 K - vračunana marža

Iz tega izhaja, da potrebujete kalkulacijo maloprodajne cene.
Naty

Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
ARMN
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 51
Pridružen: 19 Feb 2008, 18:37

Odgovor Napisal/-a ARMN »

Hvala, Naty 73.
ARMN
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 51
Pridružen: 19 Feb 2008, 18:37

Odgovor Napisal/-a ARMN »

Ja. pa še vedno mi nekaj ni jasno: kako bi poknjižil ta račun, ki ima že od dobavitelja narejeno kalkulacijo, pa mi pride marža v minus??!!

vrednost brez DDV 278,77
ddv 20% 55,75
znesek za plačilo dobavitelju 334,52

priporočena MPC 355,00 gre pa za tobak

Ali mi lahko še to razjasnite?
Naty73
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2483
Pridružen: 19 Maj 2005, 13:53
Kraj: Ljubljana okolica

Odgovor Napisal/-a Naty73 »

Najprej naredite kalkulacijo za 355 € ''nazaj'' in sicer v teh 355 je vključenih:
- 278,75 € nabavna cena brez DDV
- 17,08 € marža
- 59,17 € DDV

poknjižite pa takole:


debetne knjižbe:
kto 160 55,75
kto 663 355 €

kreditne knjižbe:
kto 220 334,52 €
kto 664 59,16 €
kto 669 17,07 €
Naty

Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
ARMN
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 51
Pridružen: 19 Feb 2008, 18:37

Odgovor Napisal/-a ARMN »

Ali je potrebno konto 664 kaj zapirat, npr. pri inventuri, ko ugotavljaš dejansko stanje zalog?
Naty73
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2483
Pridružen: 19 Maj 2005, 13:53
Kraj: Ljubljana okolica

Odgovor Napisal/-a Naty73 »

Konte 663, 664 in 669 zapirate ob prodaji blaga, ko blago zapusti skladišče. Konec leta morate seveda stanje uskladiti še z inventuro.
Tukaj bodo zelo dobrodošla avtomatska razknjiževanja zalog - dogovor z računalničarjem, od katerega imate rač. program.
Naty

Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
ARMN
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 51
Pridružen: 19 Feb 2008, 18:37

Odgovor Napisal/-a ARMN »

Ampak, kot sem zasledil ni nič narobe, če zalogo vodiš po NC in maržo ugotavljaš kot razliko med konti prihodki od prodaje in pa kontom nabavne vrednosti blaga. Torej, da na došlem računu od dobavitelja knjižiš le na 663, 220 in 160, pa nič na 669. Ali je to dopustno ?
ARMN
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 51
Pridružen: 19 Feb 2008, 18:37

Odgovor Napisal/-a ARMN »

Res bi mi dobro prišlo še kakšno mnenje. Da ne bo pomote: ne govorim o materialnem poslovanju, pač pa o računovodskem knjiženju. Torej, kako ob prodaji zapirati konte 669 in 664 , če pa prodajo knjižimo na 120,
762 in 260.
Naty73
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2483
Pridružen: 19 Maj 2005, 13:53
Kraj: Ljubljana okolica

Odgovor Napisal/-a Naty73 »

Saj ob prodaji ne zapirate samo 664 in 669, ampak tudi 663? Kam pa razknjižite prodano zalogo? Verjetno na odhodke a ne? Knjižbe se prav lepo zaprejo, ker imata konto 664 in 669 kreditni saldo in skupaj s kontom 663, ki ima debetni saldo, dajo vrednost zalog po nabavni vrednosti, ki predstavlja odhodke od prodaje trgovskega blaga v R7.
Če pa lahko v trgovini vodite evidence zalog samo po nabavni vrednosti, brez prikazanega DDV in marže, pa ne vem, jaz ne delam tako.
Naty

Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
Odgovori