imam več vprašanj in sicer:
-kot prvo glede knjiženja drobnega inventarja in sicer ne vem ali prav razmišljam, meja kam knjižiti DI je 500 € (doba koristnosti manj kot 1 leto- je to pomembno), lahko knjižmo na konto 4040 (ali ga je potrebno dati najprej v R3 ob uporabi pa v R4) ali pa na konto 0410, če ga knjižimo R0 ga lahko tudi 100 % amortiz.? Vem, da je to tudi odvisno od rač. usmeritve podjetja.
-poslovna darila posl.partnerjem je to strošek reprezentance in ali si lahko odbijemo DDV od nakupa daril? Kako pa je z darila zaposlenim, ki ne presega meje obdavčitve kam se knjiži in ali so davčno priznana in odbitek DDVja?
Sem kar fajn zatežila, upam da mi bo znal kdo pomagati in 100X hvala že v naprej.



