Pozdravljeni!
Ob pregledu listin sem opazila, da ob nakupu OS-računalnika v maju 2008 nisem upoštevala oz. obračunala vstopnega DDV. Zanima me, če to lahko storim zdaj, imam 3 mesečni obračun DDV, obrazec DDV-O sem že vložila za zadnje tromesečje (01.10.2008 - 31.12.2008), vendar bi ga vložila ponovno s popravkom.
Prosim da mi odgovorite če se to da poračunati in če je prav da vpišem v obrazec DDV-O nabavno vrednost OS pod - nabavna vrednost drugih OS, davek pa prištejem k vstopnemu DDV.
Hvala za odgovore.
Ddv-o-nujno
Moderator: Mirko Zbačnik
Pojavil se je v zvezi s tem nov problem. Kako to knjižim pri enostavnem knjigovodstvu, v KPO nimam posebnega stolpca za osnovna sredstva vendar zaradi vstopnega DDV ga je potrebno nekam knjižit ali? V register Os sem vpisala znesek brez DDV in se bo pač tam amortiziralo vendar ne vem kako je z DDV.
Hvala in lp.
Hvala in lp.


