Ddv v zr
Moderator: Mirko Zbačnik
Ddv v zr
Na podlagi prometa v letu 2008 smo kupcu v začetku januarja izstavili dobropis za l.2008, terjatev do kupca zmanjšali v letu 2008,pravtako prihodke;
dobropis smo dobili potrjen v januarju-tako si bomo tudi ddv "odbijali" oz.ga bomo upoštevali pri obračunu za januar 2009.
Kako pa ta ddv izkažemo v BS? glede na to, da smo dobropis zajeli v letu 2008,imam sedaj znesek ddv iz tega dobropisa na kontu 26000, in sicer kot storno na kredit(oz.saldo na debetni strani). Ker na tem kontu ob koncu leta nimam nič, izkazujem le ta znesek.
Torej mi znesek ddv iz tega dobropisa na dan 31.12. zmanjša obveznost,ki jo imam knjiženo na kontu 2608.
Rada bi samo preverila, ali je tako prav, ali moram narediti kako preknjižbo in izkazati drugače?
Da lahko začnem z ZR-me že kar malo stiska,ko vidim da ste vsi že daleč v prilogah.Hvala za pomoč in čim bolj uspešno delo vsem skupaj želim.
dobropis smo dobili potrjen v januarju-tako si bomo tudi ddv "odbijali" oz.ga bomo upoštevali pri obračunu za januar 2009.
Kako pa ta ddv izkažemo v BS? glede na to, da smo dobropis zajeli v letu 2008,imam sedaj znesek ddv iz tega dobropisa na kontu 26000, in sicer kot storno na kredit(oz.saldo na debetni strani). Ker na tem kontu ob koncu leta nimam nič, izkazujem le ta znesek.
Torej mi znesek ddv iz tega dobropisa na dan 31.12. zmanjša obveznost,ki jo imam knjiženo na kontu 2608.
Rada bi samo preverila, ali je tako prav, ali moram narediti kako preknjižbo in izkazati drugače?
Da lahko začnem z ZR-me že kar malo stiska,ko vidim da ste vsi že daleč v prilogah.Hvala za pomoč in čim bolj uspešno delo vsem skupaj želim.
Dejstvo je da na kontih 26 ne morete izkazovati debetnega salda, če pa ga že, pa ga morate vsaj v BS izkazati med terjatvami. Lahko ga tudi preknjižite, ampak ga morate ob otvoritvi spet nazaj na 26, ker drugače vam nadaljnja knjiženja ne bodo štimala.
Naty
Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
Saj na skupini 26 ne izkazujemo debetnega salda, ampak kreditnega: ker je debetni saldo(samo 48 eur) samo na analitiki,kontu 2601-obračunani ddv 20% davčnim zavezancem, na 2608-obveznost za plačilo ddv pa na kreditni strani npr.1648 eur, tako da je saldo na skupini 26 še vedno na kreditni starni ,1600 eur.
Ali potem lahko pustim,kot imam knjiženo, gledfe na to da se stanje posameznega konta v bilanci ne izkazuje?
Ali potem lahko pustim,kot imam knjiženo, gledfe na to da se stanje posameznega konta v bilanci ne izkazuje?


