Zapiranje DDV

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
larasamo
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 184
Pridružen: 18 Sep 2006, 12:44
Kraj: mislinja

Zapiranje DDV

Odgovor Napisal/-a larasamo »

Kaj naredimo z DDV, ki zaradi prehoda leta pravzaprav ostaja odprt in se bi zaprl v januarju? Ali ga lahko pustimo na vseh kontih ali pa ga moramo kam prenesti?
Sonja
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Odgovor Napisal/-a anka »

Jaz zaprem konto 1600 in 2600 ga prenesem na konto obveznosti oz. preplačil, tako da v bilanci to ostane kot obveznost do države, ki ga plačamo v januarju oz. terjatev, ki ga bomo upoštevali v naslednjem letu za zmanjšanje obveznosti ali zahtevali preplačilo nazaj.

Upam, da ste me razumeli.
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Na kontih skupine 16 pa jaz pustim (oziroma osane) DDV, ki še ni bil upotevan.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
jonova
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 62
Pridružen: 15 Feb 2008, 23:13
Kraj: JESENICE

Odgovor Napisal/-a jonova »

tud jz pustim na 16 kar je prišlo v januarju, na drugi analitiki pa glede na obračune 16 ali 26 :ploska:
jonova
zakladničarka
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 379
Pridružen: 02 Sep 2005, 14:36
Kraj: Slovenija

Odgovor Napisal/-a zakladničarka »

Saj je pravilno, da ostane na kto 160 - vhodni davek (računi, ki so prišli v januarju so pa za leto 2008). Stanja na kto 260 pa ne sme biti. Lp
jonova
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 62
Pridružen: 15 Feb 2008, 23:13
Kraj: JESENICE

Odgovor Napisal/-a jonova »

Se ne strinjam; stanje na 26 je ddv po obračunu za december, če je za doplačilo. lpj
jonova
Odgovori