olajšava za donacije stolpec z.št.15.13 in priloga 9
Moderator: Mirko Zbačnik
olajšava za donacije stolpec z.št.15.13 in priloga 9
Pozdravljeni,
če vpišem podatek olajšav v zap. št.15.13 in izpolnim prilogo 9 mi javi napako in mi napiše , da ne moram imeti večjega zneska kot je v 6.20>ampak tukaj so nepriznani odhodki za donacije.
Jaz pa imam priznane,
KAKŠNE SO VAŠE IZKUŠNJE?
Prosila bi za vaš nasvet,
lp, mk
če vpišem podatek olajšav v zap. št.15.13 in izpolnim prilogo 9 mi javi napako in mi napiše , da ne moram imeti večjega zneska kot je v 6.20>ampak tukaj so nepriznani odhodki za donacije.
Jaz pa imam priznane,
KAKŠNE SO VAŠE IZKUŠNJE?
Prosila bi za vaš nasvet,
lp, mk
Ne glede na Silvestra, ki mu je javljanje napak v pravo veselje, je tokratno njegovo opozorilo v logični povezavi:
- pod 6.20 ste izvzeli odhodke za donacije torej tisti del donacij, ki ste jih tudi "izplačali". V obrazcu 9 lahko glede na 0,3% oz. 0,5% prihodkov izračunate večji znesek, vendar jih ne morete uveljaviti več, kot ste jih dejansko izplačali-obračunali. To pa je znesek pod zap. 6.20. V 15.3. je znesek donacij, ki so vam davčno priznani (iz 0,3% prihodkov ali 0,5% prihdokov), ta znesek pa je lahko enak znesku pod 6.20 ali pa manjši od tega zneska (če imate premalo davčnih prihodkov, ki so osnova za izračun 0,3%).
lp
- pod 6.20 ste izvzeli odhodke za donacije torej tisti del donacij, ki ste jih tudi "izplačali". V obrazcu 9 lahko glede na 0,3% oz. 0,5% prihodkov izračunate večji znesek, vendar jih ne morete uveljaviti več, kot ste jih dejansko izplačali-obračunali. To pa je znesek pod zap. 6.20. V 15.3. je znesek donacij, ki so vam davčno priznani (iz 0,3% prihodkov ali 0,5% prihdokov), ta znesek pa je lahko enak znesku pod 6.20 ali pa manjši od tega zneska (če imate premalo davčnih prihodkov, ki so osnova za izračun 0,3%).
lp
Pod 15.13 jih ne morete imeti, če jih sploh niste imeli med odhodki oziroma ni bilo izplačil. To pomeni, da jih niste nič izvzeli in jih tudi ne morete uveljavljati. Pri tej zaporedni vam piše: IZPLAČILA..... Četudi bi dovoljen znesek 0,3% prihodkov (npr. 3.000, izplačila pa NIČ) dopuščal koriščenje olajšave, je ne morete koristiti in tudi ne prenašati v naslednje leto.
Enako je pri zaporedni 15.14, kjer je prav tako navedeno: IZPLAČILA, vendar pa v primeru, ko vam maksimalni znesek (0,5%) davčnih prihodkov omogoča večji znesek koriščenja kot ste imeli izplačil, smete neizkoriščen znesek prenašati v naslednje leto. Primer:
- 0,5% prihodkov = 5.000€
- izplačila za kulturne namene..... ki delujejo v javnem interesu, ki ste jih izvzeli iz zap. 6.20 = 3.000€;
- koriščenje olajšave v zap. 15.14 = 3.000€
- neizkoričena olajšava: 5.000 - 3.000 = 2.000 (izračun v stolpcu 7, priloge 9), ki se prenaša v naslednje leto.
lp
Enako je pri zaporedni 15.14, kjer je prav tako navedeno: IZPLAČILA, vendar pa v primeru, ko vam maksimalni znesek (0,5%) davčnih prihodkov omogoča večji znesek koriščenja kot ste imeli izplačil, smete neizkoriščen znesek prenašati v naslednje leto. Primer:
- 0,5% prihodkov = 5.000€
- izplačila za kulturne namene..... ki delujejo v javnem interesu, ki ste jih izvzeli iz zap. 6.20 = 3.000€;
- koriščenje olajšave v zap. 15.14 = 3.000€
- neizkoričena olajšava: 5.000 - 3.000 = 2.000 (izračun v stolpcu 7, priloge 9), ki se prenaša v naslednje leto.
lp
Donacije so davčno nepriznan odhodek, ker so davčno priznane olajšave - ne morete imeti obojega, odhodek in olajšavo za isto zadevo. Zato izzvzamete znesek donacij iz računovodsko ugotovljenih odhodkov (6.20) in jih dodate pod olajšave (15.13).kadivn46 napisal/-a:Pozdravljeni, najprej se zahvaljujem sovan-u , za posredovani odgovor, torej je moje sklepanje tako, da, če imam v davčnem obračunu pod 6.20 prazno in imam pod davčno priznane odhodke donacij pod 15.13 je napaka ?al,
se pravi, da moram popravit in jih smatrat kot davčno neupračičene?
lp,mk
Mirjana
Najprej se vam zahvaljujem za vaše odgovore, toda, ker prvič delam sama davčni obraun sem malo bolj na neziher tleh in raje vprašam 2x, kot pa 1x narobe.
Torej, če prav razumem, če imam izplačane donacije npr. v znesku 350 € je prav, da imam vpisan znesek pod 6.20 pod nepriznani odhodki za donacije in pod 15.13 Olajšave za donacije prav tako 350 €?
Vem, da sem bolj trda samo mi vseeno ni jasno, če imam vpisano npr. tako, pri obeh mi gre davčni obračun skozi brez napak, če pa napišem izplačilo 350 € samo pod 15.13 pa mi javi napako, ve kdo zakaj?

Torej, če prav razumem, če imam izplačane donacije npr. v znesku 350 € je prav, da imam vpisan znesek pod 6.20 pod nepriznani odhodki za donacije in pod 15.13 Olajšave za donacije prav tako 350 €?
Vem, da sem bolj trda samo mi vseeno ni jasno, če imam vpisano npr. tako, pri obeh mi gre davčni obračun skozi brez napak, če pa napišem izplačilo 350 € samo pod 15.13 pa mi javi napako, ve kdo zakaj?
Če pogledate prejšnji odgovor adut, vam mora postati jasno:
- najprej izločite davčno nepriznane odhodke v zap. 6.20, torej vaša izplačila 350€
- potem pa vpišete v zap. 15.13 davčno priznane olajšave za donacije, v višini 350€ (če imate dovolj "cenzusa: 0,3% davčnih prihodkov).
Če pa jih ne izločite pod zap. 6.20 = pomeni, da nimate izdatkov za ta namen in seveda ne morete koristiti olajšavo v 15.13., saj niste imeli izplačil/odhodkov.
lp
- najprej izločite davčno nepriznane odhodke v zap. 6.20, torej vaša izplačila 350€
- potem pa vpišete v zap. 15.13 davčno priznane olajšave za donacije, v višini 350€ (če imate dovolj "cenzusa: 0,3% davčnih prihodkov).
Če pa jih ne izločite pod zap. 6.20 = pomeni, da nimate izdatkov za ta namen in seveda ne morete koristiti olajšavo v 15.13., saj niste imeli izplačil/odhodkov.
lp
Ali je treba upoštevati tudi "prenose"oz.neizkoriščene dele iz preteklih let?
Npr.če za 2007 nismo imeli donacij ,in tudi ni bila dana priloga 9,- to pomeni,da nam je za 2007 ostal cel znesek 0,5% od prihodkov neporabljen.izkazan pa ta podatek za 2007 ni bil nikjer.Ga za leto 2008 upoštevamo ,ali ne?
Ga LAHKO ali ga MORAMO?Ker npr.vemo,da ne bomo nobeno leto koristili več kot 0,5%, ne bi nič prenašali neporabljenih delov, ampak bi vsako leto koristili samo iz te kvote.Je to dovoljeno?
Sicer pa je za 2008 prvič tak obrazec,da se vpisuje neizkorišščen del v prilogi(oz.morda je bil za 2007-samo takrat nismo dajali priloge ,pa ne vem).
Npr.če za 2007 nismo imeli donacij ,in tudi ni bila dana priloga 9,- to pomeni,da nam je za 2007 ostal cel znesek 0,5% od prihodkov neporabljen.izkazan pa ta podatek za 2007 ni bil nikjer.Ga za leto 2008 upoštevamo ,ali ne?
Ga LAHKO ali ga MORAMO?Ker npr.vemo,da ne bomo nobeno leto koristili več kot 0,5%, ne bi nič prenašali neporabljenih delov, ampak bi vsako leto koristili samo iz te kvote.Je to dovoljeno?
Sicer pa je za 2008 prvič tak obrazec,da se vpisuje neizkorišščen del v prilogi(oz.morda je bil za 2007-samo takrat nismo dajali priloge ,pa ne vem).


