Dobropis z 19% DDV


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
adriana
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 41
Pridružen: 17 Sep 2004, 11:46

Dobropis z 19% DDV

Odgovor Napisal/-a adriana »

Živjo,

Redno prebiram forume, sicer pa sem nov član na forumu. Prosim za odgovor na naslednje vprašanje:
Pred leti smo vnaprej plačali izvršitelju določen znesek za njegove storitve. Izvršitelj nam za to predplačilo ni izdal avansnega računa in zadeva je stala do sedaj, ko so izvršitelja razrešili in je očitno moral počistiti predale. Ugotovilo se je celo, da mu je bilo preveč plačano, zato nam je sedaj poslal račun (v bistvu dobropis) datiran v avgustu 2004 in na njem od storitve obračunal 19% davek. Ali je to pravilno, glede na datum izdaje računa?
Prosim za čimprejšnji odgovor, hvala!
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Če je bil izstavljen račun, ne sme biti 19% DDV, če pa je to dobropis, po mojem mnenju je lahko oziroma celo mora biti 19% DDV, saj se nekaj popravlja za nazaj. Tudi mi smo v letošnjem letu izstavili dobropise za nekja računov iz leta 2001, ko je bila v uporabi še 19% stopnja DDV, kupec je to potrdil - da je zmanjšal vstopni DDV, poročali pa smo tudi na DURS v prilogi k obrazcu DDV-O in niso klicali, da bi bilo kaj narobe.
Morda pa ima kdo še drugačno mnenje:???::wink:

Martika
LOTICA
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2259
Pridružen: 05 Mar 2004, 12:22
Kraj: Ljubljana

Odgovor Napisal/-a LOTICA »

Če je bil izstavljen račun, ne sme biti 19% DDV, če pa je to dobropis, po mojem mnenju je lahko oziroma celo mora biti 19% DDV, saj se nekaj popravlja za nazaj. Tudi mi smo v letošnjem letu izstavili dobropise za nekja računov iz leta 2001, ko je bila v uporabi še 19% stopnja DDV, kupec je to potrdil - da je zmanjšal vstopni DDV, poročali pa smo tudi na DURS v prilogi k obrazcu DDV-O in niso klicali, da bi bilo kaj narobe.
Morda pa ima kdo še drugačno mnenje:???::wink:

Martika
sara
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 96
Pridružen: 18 Feb 2004, 13:27
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a sara »

Lepo prosim, če mi poveste, ali ste 19% DDV vpisali v rubriko za 20% DDV. Računam na vaš odgovor, saj moram oddati prilogo zaradi DBP, ki se nanaša na leto 2001.

Hvala in lep poizdrav
Lady
Nov član
Nov član
Prispevkov: 13
Pridružen: 28 Okt 2004, 09:06

Odgovor Napisal/-a Lady »

Jaz sm imela tudi tak primer in tudi z izvršiteljem, pa sm mu zavrnila račun! Račun izdan v letih ko je davčna stopnja 20%, pod nobenim pogojem ne sme imeti DDV 19%, pravtako dobropis.
Torej mora on popraviti, saj tudi izvršitelji ne smejo kršiti zakona.
adut
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1968
Pridružen: 28 Jan 2003, 14:37

Odgovor Napisal/-a adut »

Lady, če se dobropis nanaša na storitev, ki je oz.ni bila opravljena v letih, ko je veljal 19% ddv, potem mora tak ddv tudi biti obračunan.
Sama sem imela tak primer in sem na davčno nesla kopijo, pa mi niso nič rekli, da je kaj narobe.
Sara, v DDV-O sem davek vpisala v rubriko pod 20% ddv, v prilogi pa sem navedla, da je to 19% ddv. Dobro je priložiti tudi pisno obrazložitev.
Mirjana
sara
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 96
Pridružen: 18 Feb 2004, 13:27
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a sara »

Jaz sem ga tudi vključila med 20% DDV v obrazcu DDV-O, zraven sem pa priložila fotokopijo dobropisa z obrazložitvijo. Ker gre za zelo majhen znesek, upam, da ne bo težav.

Hvala za pomoč. Lep pozdrav
Lady
Nov član
Nov član
Prispevkov: 13
Pridružen: 28 Okt 2004, 09:06

Odgovor Napisal/-a Lady »

Ok.
Jest sm pa nov račun dobla, pa ko sm naokol sprašvala so mi zagotovili, da tako ne sme biti.
Tudi v izvriteljevi pisarni so se mi opravičili in rekli, da jim je program ponagajal.
Sm pa zdele preverla, ni bil dobropis, pač pa račun za storitev opravljeno l.2001, mogoče je to drugače.
Se opravičujem.
adut
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1968
Pridružen: 28 Jan 2003, 14:37

Odgovor Napisal/-a adut »

Lady, tudi to je bilo po moje narobe. Če je bila storitev opravljena, ko je veljal 19% ddv, bi moral tak biti tudi obračunan.
Mirjana
Lady
Nov član
Nov član
Prispevkov: 13
Pridružen: 28 Okt 2004, 09:06

Odgovor Napisal/-a Lady »

Ja ni res, če ni več te davčne stopnje, pol jo ni. Logično a ni. In to za vse !!
Sm spraševala zelo izkušene računovodje, med drugim tudi profesorja na ek. fakulteti, ki dela tudi na zvezi računovodij.

Nej bi pa takrat fakturirali, ko so opravili. Če so pa v zaostanku, pol se pa zakon spremeni in davčna stopnja, pol morajo upoštevati to.
Odgovori