Sem v dilemi, kako knjižiti prejeti avans. Jaz knjižim v ddv cel račun, v glavno knjigo pa naredim samo knjižbo 195/260 v vrednosti DDV-ja. Plačilo avansa v banki pa knjižim 110/230.
Ko izdam račun - končni pa knjižim:
1200/760, 195, 260(razliko) in naredim še knjižbo 230/120 - zaprem avans
Je to pravilno?
lp
Prejeti avans
Moderator: Mirko Zbačnik


