Kako ravnati, če dobimo račun od doabavitelja iz Nemčije z SLO ŠT. ZA DDV, kjer nam je obračunal 20 % ddv?
* Ali velja enako kot normalni prejemi od davčnih zavezancev v SLO?
* Ali ga potem tudi poročam v kvartalnem poročilu prejemov eu? (verjetno ne)
* Torej pol ni samoobdavčitve, ampak samo noramlni odbitek ddv v SLO?
--ali še kaj?
Prosim za vaše izkušnje, nasvete, odgovore, vse kar je mogoče
Lp, m.

