Kako je pravilno knjiženje avansa. Ali je potrebno knjižiti avansni račun in račun (le tega vem, da), ampak za AR - ga je potrebno knjižiti, če račun pride v istem davčnem obdobju.
Izpisek banka: 1330/1000.
Račun: 4100,1600, 2200/1330, 2200
Je to pravilno?=
Kateri konti se upoštevajo pri AR?
Avansni račun in knjiženje
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Avansni račun in knjiženje
Če je račun izdan v istem obdobju in prejmemo ga v istem obdobju kot avansni račun, potem avansnega računa ne knjižim. V nasprotnem primeru pa knjižim sledeče:
pl. avansa: 132/11
av.račun: samo vrednost vstopnega DDV: 160/
-132/
račun: 4/
-132/
220/220
Lep pozdrav!
pl. avansa: 132/11
av.račun: samo vrednost vstopnega DDV: 160/
-132/
račun: 4/
-132/
220/220
Lep pozdrav!
-
febo
Re: Avansni račun in knjiženje
Pravilno knjiženje avansnega računa je:
- prejeti avansni račun: 160/295
295=DDV od danih predujmov
- izdani avansni račun : 195/260
195=DDV od prejetih predujmov
Lp

- prejeti avansni račun: 160/295
295=DDV od danih predujmov
- izdani avansni račun : 195/260
195=DDV od prejetih predujmov
Lp
Re: Avansni račun in knjiženje
Jaz delam kot skorpjon (po lastnem umu) in se mi zdi bolj logično, da zmanjšam terjatev do dobavitelja za znesek terjatve do države iz vstopnega DDV, ki sem jo že uveljavil - unovčil. lp
-
febo
Re: Avansni račun in knjiženje
Terjatev (ali obveznost) za DDV do države nastane po obračunu (ko na koncu meseca oddate DDV-O). Terjatev do dobavitelja se zmanjša ko Vam dobavitelj izdobavi blago in izstavi račun in zaprete 220/133. Pravilno knjiženje avansnih računov je preko kontov 195 in 295.
Kaj je logično ali ne je subjektivno.
LP

Kaj je logično ali ne je subjektivno.
LP



