knjiženje računa

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
nevaneva
Novinec
Novinec
Prispevkov: 3
Pridružen: 05 Okt 2009, 08:24

knjiženje računa

Odgovor Napisal/-a nevaneva »

Pozdravljeni,

prosim vas za pomoč.

Preko s.p.-ja smo imeli na terenu nekoga, ki je prodajal za naše podjetje izdelke po Sloveniji.
Pri izdajanju računa nam je samo napisal št.kilometrov, poraba gsm-ja, cestnine, parkirnine.
Kljub opozarjanju, da nam mora dati tudi priloge račune od bencina,..... nam tega ni nikoli dostavil (baje jih je zgubil).
Zanima me ali lahko takšen račun (brez prilog) poknjižim ali ne?

Prosim vas za čimprejšnji odgovor.
Hvala!
Naty73
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2483
Pridružen: 19 Maj 2005, 13:53
Kraj: Ljubljana okolica

Re: knjiženje računa

Odgovor Napisal/-a Naty73 »

Zakaj bi pa vi od njega terjali račune od bencina? Vi morate od njega terjati samo specifikacijo opravljenih kilometrov (od stranke te do stranke te itd.). Drugo vprašane pa je, kaj imate opredeljeno v pogodbi, da mu plačate?
Naty

Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
nevaneva
Novinec
Novinec
Prispevkov: 3
Pridružen: 05 Okt 2009, 08:24

Re: knjiženje računa

Odgovor Napisal/-a nevaneva »

hvala, sej v tem je problem, ker od stranke - do stranke sploh ni šel in sedaj je problem, ker kilometri so obračunani po 3000 km na mesec, dokaza za to pa ni nobenega.

Še eno vprašanje: ali mora s.p., ( v tem primeru ta isti, ki dela za d.o.o.) pisati potne naloge ali ne? Avto ima svoj. Zadnji mesec pa služben????????


Hvala vam.
Naty73
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2483
Pridružen: 19 Maj 2005, 13:53
Kraj: Ljubljana okolica

Re: knjiženje računa

Odgovor Napisal/-a Naty73 »

s.p. dela kot s.p. in za to, ali ima on v svojem knjigovodstvu potne naloge ali ne, niste odgovorni vi. Potne naloge za vaše podjetje pišejo samo vaši zaposleni, on kot s.p. pa pri vas ni zaposlen, ampak za vas opravlja storitve preko svojega podjetja. Ne razumem pa, kateri služben avto ima? A od d.o.o.? potem mu morate obračunati najemnino (če ni pri vas zaposlen). Mislim, da imate tukaj malo zmešnjave.... popravite me če se motim....
Kako boste vi od njega dosegli dokaze, da je opravil 3000 km na mesec, pa je stvar dogovora... ali ste sklenili pogodbo z njim in o tem v njej dogovorili.
Naty

Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
nevaneva
Novinec
Novinec
Prispevkov: 3
Pridružen: 05 Okt 2009, 08:24

Re: knjiženje računa

Odgovor Napisal/-a nevaneva »

Ja, res je vse zmešano.
Službeni avto je imel v uporabi 2 meseca, ravno iz tega razloga (prevelika kilometrina s svojim avtom).
Po uporabi službenega vozila so kilometri čudežno izginili.
Najemnine ni d.o.o. zaračunaval nobene, narejena je bila samo pogodba o uporabi vozila.

Stvar je stara 2 leti - sedaj je prišla na plano.

Pogodbo z s.p.-jem smo prekinili, ker ni bilo nobenih rezultatov, nobenih dokazil o obiskih strank, skratka nič od nič. Stranke so nas klicale in spraševale zakaj se nihče ne oglasi, .... Groza. Trenutno nimam vpogleda v pogodbo o medsebojnem sodelovanju, ampak glede na to, da smo z njim sklenili pogodbo, smatram, da je v pogodbi navedeno, da obiskuje stranke in ustvarja promet. ...
lidija2u
Novinec
Novinec
Prispevkov: 3
Pridružen: 02 Nov 2009, 19:24

Re: knjiženje računa

Odgovor Napisal/-a lidija2u »

Pozdravljeni Nevaneva in Naty.
Se opravičujem ker kar tako skačem v pogovor, si bom pa vseeno dovolila k temu pogovoru zastaviti vprašanje, ker sklepam, da sta obe mojstrici v računovodstvu. Knjiženja se učim na lastno roko, po kontnih načrrtih in podobno. In bi vaju lepo, lepo prosila za pomoč pri knjiženju računa DARS, takega, kjer je k dobroimetju priznan račun. Rada bi se prepričala ali pravilno knjižim take račune.

Naj povem na primeru: želela bi pravilno sknjižiti račun, takega, pri katerem je dobroimetje višine 266,67 (neto 222,22), na to pa je priznan 10 % popust (22,22). Skupaj za plačilo je 200 € + 40 DDV, torej 240 € bruto.

V dosedanji praksi sem na konto dobroimetja (198) poknjižila 266,67. Na konto 160 pride DDV 40€, na 220 v dobro dobavitelju vrednost 240, nato pa še v dobro stroškov cestnine (414 konto v mojem primeru) razliko od dobroimetja (266,67) do neto vrednosti plačila (200 €), torej 66,67.

Ali je tovrstna praksa pravilna?

Za pomoč se vama najlepše zahvaljujem! Hvala!

Lep pozdrav!

Lidija
Odgovori