Račun ter malice


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
maja berk
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 39
Pridružen: 02 Jul 2004, 11:21

Račun ter malice

Odgovor Napisal/-a maja berk »

Imam eno vprašanje. V mesecu marcu, juliju in septembru smo plačali avanse za en stroj, sedaj v oktobru pa smo dobili celoten račun. Jaz sem avanse knjižila samo v davčno knjigo in si odbila DDV, zanima me pa, kako poknjižim račun, ki smo ga prejeli.Pa še nekaj. V podjetju imamo organizirano malico in vsak mesec dobimo račun. Zanima me, kako ga poknjižiti.
maja berk
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 39
Pridružen: 02 Jul 2004, 11:21

Odgovor Napisal/-a maja berk »

Kaj mi res nihče ne zna odgovorit?:???::mad::shock::mad:[xx(]:sad::razz::wink:
sanja
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 143
Pridružen: 26 Feb 2004, 13:33

Odgovor Napisal/-a sanja »

Ja - brez panike, saj ste ob enih šele vprašala. Še skoraj za vsakega se je našlo kakšno mnenje pa se bo tudi za vas. Malo heca.

Če bi hoteli delati točno po predpisih, bi morali knjižiti tudi avanse na konto 130. Zdaj ko ste dobili račun pa terjatve za avanse zaprete in knjižite dobavitelje in strošek ali osnovno sredstvo.

Za malico konto 473 in 220.

Odprite si analitiko.

Če boste več razmišlajla kam knjižit vam bo to še v veselje.

Lep dan. Sanja
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11763
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Kaj je pa bila protipostavka za plačilo avansa žiro računu?! Vsekakor bi to bil avans za osnovna sredstva, ki bi ga zaprli. Kako ste pa poknjižili avansni DDV? Nehote ste se izognili še eni zoprni knjižbi:twisted:.

Brskam po spominu (v svoji buči) in dozdeva semi, da bi to bil lahko isti konto kot terenski dodatek. Delavci verjetno ne dobijo regresa za malico.

Zimski pozdrav, Mirko:):???::oops::D:mrgreen:8-):mad::roll:
naša
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 202
Pridružen: 08 Okt 2004, 14:53

Odgovor Napisal/-a naša »

Če imate malico tako organizirano, da vam jo vozijo od drugod, se poknjiži 473/220 brez pravice do odbitka DDV.
blažka
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 87
Pridružen: 21 Okt 2004, 14:12

Odgovor Napisal/-a blažka »

avanse storniraš, tako da je datum knjuiženja storno enak datumu prejetega računa.
storno avansa -
davek +

Račun potem noramlno knjižiš
stroške
davek / obveznost do dobavitelja
Na koncu še z temeljnico narediš prenos avansa 220/130

Malica je strošek 47301/220
Odgovori