Ali lahko s.p. knjiži poslovne dogodke, plačane z gotovino direktno na kto 920, naprimer:
4060/9200 ipd., ali mora knjižit tako: 4060/2200 in zapre 2200/9200 ?
Knjiženje
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Knjiženje
Da, lahko direktno na konto 920.
Re: Knjiženje
to pa ne vem če bo držalo, da bi se knjižilo dikektno na 9200.
Ker 9200 ni konto dobavitelja - račun, ki pa pa ga knjižiš pa ga je nekdo izdal.
Jaz naredim
406/
160/
/2200
/-2200
/9200
in tako nimam salda na kto 2200 pri teh računih, ki so plačani z gotovino.
lp, valerija
Ker 9200 ni konto dobavitelja - račun, ki pa pa ga knjižiš pa ga je nekdo izdal.
Jaz naredim
406/
160/
/2200
/-2200
/9200
in tako nimam salda na kto 2200 pri teh računih, ki so plačani z gotovino.
lp, valerija
Re: Knjiženje
jaz imam v uporabi dva računovodska programa, in oba imata avtomatsko knjižbo, ki ne gre preko 220, ampak direktno na 9200, tako da verjamem, da je direktno na 9200 popolnoma pravilno.
Naty
Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
Če imava jabolki in si ju izmenjava, imava še vedno vsak eno jabolko. Če pa si izmenjava ideji, ima vsak po dve. (George Bernard Shaw)
Re: Knjiženje
Glede dobavitelja ni problem, ker je v programu možnost: pregled po strankah in tudi če ni na kto 2200.
Potne stroške zavezanca tudi lahko knjižimo na 4850/9200.
Potne stroške zavezanca tudi lahko knjižimo na 4850/9200.
rena



