Knjiženje terjatve


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
valerym
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 194
Pridružen: 09 Feb 2004, 14:04
Kraj: Slovenia

Knjiženje terjatve

Odgovor Napisal/-a valerym »

Spet imam eno dilemo kako knjižiti poslovne dogodke v podjetju.
Prevzela sem vodenje podjtetja, ki se ukvarja z zbiranjem terjatev.
Tukaj pa se mi poraja vprašanje kako in kam naj knjižim vse te zbrane in izterjane terjatve saj njihov prihodek predstavlja le provizija, ki jo dogovorijo z stanko za iztejani znesek.
Primer:
od stranke prevzamejo terjatev v znesku 1.000,00 eur.
ko jo izterjajo od dolžnika pride na račun 1.000,00 eur.
za izterjavo se dogovorijo za 4% provizijo kar znaša 40,00 + ddv = 48,00 in to predstavlja njihov prihodek.
od nakazanih 1.000,00 eur odbijejo svojo provizijo in razliko 952,00 nakažejo stanki od katere je denar.

Kako naj zdaj vse te zneske pravilno pokljižim?

Prosim za pomoč.

lep sončen pozdrav, Valerija
mincek
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 604
Pridružen: 01 Jun 2004, 13:42
Kraj: Slovenia

Re: Knjiženje terjatve

Odgovor Napisal/-a mincek »

Prehodni (izvenbilančni) konti, uporabite lahko npr. tudi razred 5.
Mincek
valerym
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 194
Pridružen: 09 Feb 2004, 14:04
Kraj: Slovenia

Re: Knjiženje terjatve

Odgovor Napisal/-a valerym »

kako predlagate knjižbe?
da najprej poklnjižim vse po računu - ker na računu za provizijo imam tudi zneske kompenzacije - in potem zapiram po banki tiste prehodne konte in pomem sestavim še interno temeljnico za zapiranje 1200?
mincek
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 604
Pridružen: 01 Jun 2004, 13:42
Kraj: Slovenia

Re: Knjiženje terjatve

Odgovor Napisal/-a mincek »

1. Prevzem terjatve 120x/5xxx (1000 EUR)
2. Plačilo terjatve 1100/120x (1000 EUR)
3. Račun za provizijo 1200/7600 (40 EUR)
1200/1600 (8 EUR)
4. Nakazilo plačane terjatve minus provizija 5xxx/1100 (952 EUR)
5. Kompenzacija 5xxx/1200 (48 EUR)

Namesto razreda 5 lahko uporabite tudi izvenbilančne konte razreda 9.

Verjetno pa bo imela kaka izkušena računovodkinja boljši predlog :smodrica:
Mincek
MG
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2241
Pridružen: 12 Jul 2005, 12:45
Kraj: Koper

Re: Knjiženje terjatve

Odgovor Napisal/-a MG »

mincek Poskusite iz gornjih knjižb pred poplačilom terjatve ( recimo po točki 3 ) narediti bilanco stanja in bilanco uspeha za AIPES.

Bilanca ne bo uravnotežena.
valerym
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 194
Pridružen: 09 Feb 2004, 14:04
Kraj: Slovenia

Re: Knjiženje terjatve

Odgovor Napisal/-a valerym »

jaz sem se kar namučila z temi terjatvami in sem pogledala še malo priročnike za knjiženje terjatev in sem našla takšno rešitev, ki sem jo tudi uporabila.

Bom zdaj uporabila druge zneske kot sem jih zapisala v vprašanju:

iztejano (znesek kateri je bil kompenziran) 2.743,61 na kto 1650/28500
izdani računa za provizijo 98,77 na kto 1200/2600 in 7600
potem sem naredila pobot sredstve 98,77 na kto 28500/1200
prejeti račun za provizijo od stranke, ki se tiče iste kompenzacija 27,43 na kto 4167 in 1600/28500
potem sem naredila še za dobavitelja pobot 28500/16500
plačilo kupnca na trr 2.716,17 na kto 1100/1650 (znesek zmanjšan za provizijo)
izplačilo dobavitelju iz trr 2.644,84 28500/1100 (znesek zmanjšan za provizijo)

In tako je temeljnica usklajena.
glede, da sem knjižbe našla v priročniku (nislim, da ne smem imenovati katerem- zaradi reklame) mislim, da je prav.

če ima še kdo kakšno mnenje pa bom tudi vesela.

lep sončen pozdrav
Odgovori