knjiženje prdaje lokala
Moderator: Mirko Zbačnik
knjiženje prdaje lokala
Firma je prodala poslovni prostor, ki je bil v njeni lasti. Na kateri konto naj knjižim, da bo prav?
Re: knjiženje prdaje lokala
Odvisno ali ste pri prodaji ustvarili dobiček ali izgubo.
Če je dobiček knjižite na 120/ , in pa seveda 039/021 (po knjigovodski vrednosti), razlika na /769. Razlika oz. saldo na kontu 769 je dobiček pri prodaji
Če pa z izgubo knjižite 120/ , ponovno 039/021 razlika na 720/ (Prevrednotevalni poslovni odhodki pri opredmentenih osnovnih sredstvih)
Če je dobiček knjižite na 120/ , in pa seveda 039/021 (po knjigovodski vrednosti), razlika na /769. Razlika oz. saldo na kontu 769 je dobiček pri prodaji
Če pa z izgubo knjižite 120/ , ponovno 039/021 razlika na 720/ (Prevrednotevalni poslovni odhodki pri opredmentenih osnovnih sredstvih)
-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Re: knjiženje prdaje lokala
Menim, da tu ne gre za oslabitev objekta, pač pa povečanje zaradi prodaje objekta knjižimo na 035. Razlika med prodajno in knjiovodsko vrednostjo predstavlja prevredn poslovni odhodek, če ste proali z izgubo, ali prevrednotovalni poslovni prihodek, če ste prodali z dobičkom.
Sledi še evidenca odpisa, ko "zaprete" konta nabavne in popravka vrednsoti objekta (035/021).
Predvidevam, da imate model nabavne vrednosti.
Sledi še evidenca odpisa, ko "zaprete" konta nabavne in popravka vrednsoti objekta (035/021).
Predvidevam, da imate model nabavne vrednosti.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko



