KNJIŽENJE PRODAJE LASTNIH DELEŽEV


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
nisem angel
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 107
Pridružen: 06 Jan 2003, 08:15

KNJIŽENJE PRODAJE LASTNIH DELEŽEV

Odgovor Napisal/-a nisem angel »

Pozdravljeni,
zanima me kako po pogodbi in že vpisano v sodnem registru poknjižim prodajo dela poslovnega deleža.
-edini lastnik je prodal 50% , kupec(podjetje je kupilo lastni poslovni delež).
Ter kako poknjižim oblikovane rezerve za odkup lastnih deležev.

Prosim , če mi lahko pomagate kako pravilno to stvar prikazati tudi knjižno.

Hvala za vaše odgovore[:I]

Lep pozdrav vsem
NisemAngel
guma
Novinec
Novinec
Prispevkov: 4
Pridružen: 07 Maj 2004, 12:12
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a guma »

Odkup lastnega deleža se knjiži v breme konta 063-to je odkupljeni
lastni deleži, in v dobro konta 110-TRR.
Rezerve se oblikujejo v breme ustreznih kontov čistega dobička(ki se
razporeja), in v dobrp konta 921-rezerve za lastne delnice oz.deleže.
Mislim da je tako prav, povprašajte še koga.

Lep pozdrav:mrgreen:

Irena Fišer
nisem angel
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 107
Pridružen: 06 Jan 2003, 08:15

Odgovor Napisal/-a nisem angel »

Hvala za odgovor,vendar me zanima v bistvu šele oblikovanje konta 063,iz katerega konta prenesem sem ali iz osnovnega kapitala in se ta zmanjša ali iz nerazporejenega dobička:oops::oops:

Hvala
Nisem angel
kaltrzic
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 487
Pridružen: 15 Apr 2004, 12:53
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a kaltrzic »

063 breme in 285 v dobro. Potem izplačate: 110 v dobro in 285 v breme.

Iz razreda 9 se ne prenaša na razred 0. V razredu 9 imate do prodaje ali umika deležev saldo na 921 v dobro - ki ga dobit s knjižbo930 ali 932 v breme (oblikovanje rezerv za lastne deleže) LP!
nisem angel
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 107
Pridružen: 06 Jan 2003, 08:15

Odgovor Napisal/-a nisem angel »

Hvala za odgovore

lp nisem angel
sova
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 694
Pridružen: 28 Maj 2004, 14:04
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a sova »

Mene pa zanima, konkretno , družba ima 2100 mil osnovnega kapitala
1000 mil dobička iz preteklih let 210. tisoč rezerv iz dobička 1200, mil prevredn. popravka, koliko lahko oblikujem rezerv za poslovne deleže in koliko lahko potem izplačamo. Pravkar sem dobila na mizo literaturo iz tega naslova, ki jo moram preštudirati in bom kasneje tudi poročala. Imamo še zelo malo časa.
nisem angel
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 107
Pridružen: 06 Jan 2003, 08:15

Odgovor Napisal/-a nisem angel »

zopet jaz,

Samo ena stvar mi še ni jasna in sicer:
-odkupilo se je 50% lastnega deleža(recimo 100 sit od 200 sit)

-Kupnina pa je večja (recimo 300 sit)

KAJ knjižim na 063 - teh dejanskih 50% oz. znesek kupnine , ki je določen v pogodbi.
Ker sta zneska različna sem v dilemi:oops::sad::oops:
misty
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 519
Pridružen: 03 Mar 2004, 12:47

Odgovor Napisal/-a misty »

Na 063 knjižite znesek dejanske kupnine (300 sit). Za tak znesek morajo biti tudi oblikovane rezervacije (lahko večji, ne pa manjši).
Lp
nisem angel
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 107
Pridružen: 06 Jan 2003, 08:15

Odgovor Napisal/-a nisem angel »

Hvala,
rezerve imam oblikovane v pravilnem znesku.
Da pa ne bom še enkrat tečnarila , ko bomo izplačali delež:
-To zdaj vem 285/110, kaj pa se potem zgodi z 921 kjer so oblikovane rezerve.

lp nisem angel:oops:
sanja
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 143
Pridružen: 26 Feb 2004, 13:33

Odgovor Napisal/-a sanja »

921 in 063 pustite saldo. Tak odgovor sem dobila od zveze računovodij.
Odgovori