TERJATVE - PRISILNA PORAVNAVA-knjiženje

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
amalija
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 33
Pridružen: 28 Jan 2010, 10:04

TERJATVE - PRISILNA PORAVNAVA-knjiženje

Odgovor Napisal/-a amalija »

Podjetje, ki nam je precej dolžno, je šlo v prisilno poravnavo.
Prisilna poravnava še ni zaključena, zato terjatve še ne moremo delno
odpisati. Pristali smo, da bomo odpisali 40% dolga.
Vprašujem naslednje:
konec leta je in kako prikažem dolg podjetja v bilanci stanja
- ali kot dolg pri kupci (sedaj je na kontu 1200) ali
ta dolg preknjižim na kateri durgi konto????
Hvala za hiter odgovor!!!!
franca
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 670
Pridružen: 07 Dec 2009, 17:18
Kraj: Mengeš

Re: TERJATVE - PRISILNA PORAVNAVA-knjiženje

Odgovor Napisal/-a franca »

Popravek knjižite na konto 721|129. Ko bo postopek zaključen, boste delno zapirali 129|120.
amalija
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 33
Pridružen: 28 Jan 2010, 10:04

Re: TERJATVE - PRISILNA PORAVNAVA-knjiženje

Odgovor Napisal/-a amalija »

Kako vpliva 721 na bilanco uspeha?? Ali se prizna kot strošek?
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Re: TERJATVE - PRISILNA PORAVNAVA-knjiženje

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

V lpčolpr ste nappravili vse razumne ukrepe (kar ste z prijavo v postopku prisilne poravnave) za poplačlo terjatve, je to tudi davčno priznan odhodek, v poslovnem izkazu je tudi drugače to izkazano kot odhodek.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
Odgovori