Podjetje, ki nam je precej dolžno, je šlo v prisilno poravnavo.
Prisilna poravnava še ni zaključena, zato terjatve še ne moremo delno
odpisati. Pristali smo, da bomo odpisali 40% dolga.
Vprašujem naslednje:
konec leta je in kako prikažem dolg podjetja v bilanci stanja
- ali kot dolg pri kupci (sedaj je na kontu 1200) ali
ta dolg preknjižim na kateri durgi konto????
Hvala za hiter odgovor!!!!
TERJATVE - PRISILNA PORAVNAVA-knjiženje
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: TERJATVE - PRISILNA PORAVNAVA-knjiženje
Popravek knjižite na konto 721|129. Ko bo postopek zaključen, boste delno zapirali 129|120.
Re: TERJATVE - PRISILNA PORAVNAVA-knjiženje
Kako vpliva 721 na bilanco uspeha?? Ali se prizna kot strošek?
-
Mirko Zbačnik
- Moderator

- Prispevkov: 11764
- Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
- Kraj: Bloke, Postojna
- Kontakt:
Re: TERJATVE - PRISILNA PORAVNAVA-knjiženje
V lpčolpr ste nappravili vse razumne ukrepe (kar ste z prijavo v postopku prisilne poravnave) za poplačlo terjatve, je to tudi davčno priznan odhodek, v poslovnem izkazu je tudi drugače to izkazano kot odhodek.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko
Mirko



