Pri otvoritveh sem opazila, da so neka neskladja v iz prejšnjega računovodstava in sicer na kontih 055, 160, 190, 260, 264, 280 in 040. Vse skupaj za 15,00€. Rada bi to odpisala. Kam poknjižim, ko zapiram te konte za odpis? Ali kar na druge prihodke in odhodke (757 in 787)?
Za nazaj ne bomo iskali, saj gre vse skupaj za 15€ in se zadeve vlečejo iz pamtiveka in nimamo kartic, da bi zadeve lahko poiskali.
Hvala za nasvet
