Prodali smo dve osnovni sredstvi:
nabavna vrednost 489 €
odpisana vreddnost: 489 €
sedanja vrednost 0,00 €
prodajna vrednost: 25 €
in
nabavna vrednost 215 €
odpisana vreddnost: 170 €
sedanja vrednost 45 €
prodajna vrednost: 45 €
Knjižili smo račun (torej 84€ na 120/ , 14€ /260, 70€ na /769.
Zanima me, kako pa pravilno poknjižim še na konta 040 in 050 oz,. ali moram knjižit še kam?
Prodaja osnovnega sredstva
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: Prodaja osnovnega sredstva
Mala šola računovodstva
knjigovodska likvidacija 05 debet 04 kredit (zapreš v celoti)
knjigovodska likvidacija 05 debet 04 kredit (zapreš v celoti)
Re: Prodaja osnovnega sredstva
Dobiček pri prodaji je le 25, saj je na enem osnovnem sredstvu še sedanja vrednost 45; zato:novi napisal/-a:Knjižili smo račun (torej 84€ na 120/ , 14€ /260, 70€ na /769.Zanima me, kako pa pravilno poknjižim še na konta 040 in 050 oz,. ali moram knjižit še kam?
- ker ne morete prikazovati hkrati izgubo pri prodaji (72/05) in dobiček pri prodaji, temveč le eno od teh, knjižite še: /05 in storno 769 = 45.
Nato pa izloćitev 05/04 (489 in 215).
lp
Re: Prodaja osnovnega sredstva
Hvala, se mi je zdelo da še nekaj manjka (ali bolje bo preveč.).slovan napisal/-a:Dobiček pri prodaji je le 25, saj je na enem osnovnem sredstvu še sedanja vrednost 45; zato:novi napisal/-a:Knjižili smo račun (torej 84€ na 120/ , 14€ /260, 70€ na /769.Zanima me, kako pa pravilno poknjižim še na konta 040 in 050 oz,. ali moram knjižit še kam?
- ker ne morete prikazovati hkrati izgubo pri prodaji (72/05) in dobiček pri prodaji, temveč le eno od teh, knjižite še: /05 in storno 769 = 45.
Nato pa izloćitev 05/04 (489 in 215).
lp



