večerja za zaposlene


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
SILVA
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 189
Pridružen: 24 Jun 2004, 07:41

večerja za zaposlene

Odgovor Napisal/-a SILVA »

podjetje bo svoje delavce peljalo na novoletno večerjo.
Kako se to knjiži ? Pod reprezentanco. Bolj, ko prebiram , več mnenj vidim, tako, da sem že čisto izgubljena.
deki
Novinec
Novinec
Prispevkov: 3
Pridružen: 13 Dec 2004, 13:53

Odgovor Napisal/-a deki »

stroški reprezntance, saj lepo da konec leta povabiš zaposlene na večerjo
magdalena
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 273
Pridružen: 27 Feb 2004, 13:12
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a magdalena »

Pod reprezentanco se knjižijo stroški, ki nastanejo v zvezi s poslovnimi partnerji, kar zaposleni zagotovo niso. Torej reprezentanca odpade. Možnost imate, da pogostitev smatrate kot novoletno darilo in upoštevate tistih 5 % povprečne bruto plače brez plačila akontacije dohodnine (17.člen zakona o dohodnini, iz vidika davka od dobička je to poslovno nepotreben strošek) ali pa obračunate boniteto.

lp

Magda
SILVA
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 189
Pridružen: 24 Jun 2004, 07:41

Odgovor Napisal/-a SILVA »

Če se to smatra kot novoleto darilo, na kateri konto pa se potem knjiži?
magdalena
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 273
Pridružen: 27 Feb 2004, 13:12
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a magdalena »

Po mojem nekam v skupino kontov 47..., kjer nastajajo stroški v zvezi z zaposlenimi. Ampak kot že rečeno, tak strošek ni davčno priznan. Če se motim, naj me lepo prosim kdo popravi.

lp

Magda
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11763
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Po mojem SK 47 ni smiselna, jaz bi jih dal v SK 48 (489).

Mirko
blažka
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 87
Pridružen: 21 Okt 2004, 14:12

Odgovor Napisal/-a blažka »

Mi smo dali pod strošek reprezentance, ddv se ne odbija
dg
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 70
Pridružen: 11 Nov 2004, 20:54
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a dg »

Strinjam se z Magdaleno. Ker pa vaši zaposleno verjetno ne bodo porabili celotnega zneska 5%, jim lahko razliko do 5% (cca 13.500,oo sit)izplačate še kot božičnico, ki pa resda ni davčno priznani odhodek.
Lepo srečanje vam želim.
Odgovori