Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
Hermuska
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 29 Jan 2012, 08:59

Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Hermuska »

Pozdravljeni,

Imam par vprašanj glede knjižb za s.p.( dvostavno):
Prejet račun, plačan z gotovino. Knjižim 4000/2200 in potem še 2200/9200? Ali moram še kaj?
Potni nalog (šel je nosilec s.p.-ja) knjižim na 4850/9200?
Kako pa knjižim prispevke za ZPIZ in ZZZS (je popoldanski s.p.)?
Kako pa poknjižim članarino za gospodarsko zbornico?

Kaj še vse knjižim na konto 4850 in kaj na 9200?

Hvala za ogovore.
Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1824
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Janina1 »

Gotovinsko plačani prejeti račun 4100/9200, negotovinsko plačani pa 4100/2200. In potem pri plačilu 2200/1100.

Prispevki 4840/9200 če so plačani npr. preko osebnega računa, če so plačani preko poslovnega pa 4840/2620 in na poslovnem pri plačilu 2620/1100.

Ni pomembno če je popoldanski s.p., pomemben je način plačila.
Lepo vas pozdravljam.




Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

12345ab napisal/-a:Gotovinsko plačani prejeti račun 4100/9200, negotovinsko plačani pa 4100/2200. In potem pri plačilu 2200/1100.
Če račun ni plačan takoj z osebno kartico ali gotovino, bi račun kljub vsemu evidentiral kot kratkotočno obveznost na kontu 220 in jo ob plačilu zaprl z 920.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
Hermuska
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 29 Jan 2012, 08:59

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Hermuska »

Hvala za odgovore. :))
Me še zanima, a za prispevke - konto 4840/2620 tam knjižim kaj (v smislu "račun")? Ker mislim da nima nobenih listin za prispevke...

Pa na kateri konto knjižite članarino za obrtno zbornico (oz. kakšno drugo članarino)?

Hvala
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Podlaga za knjiženje prispevkov je "plačilna lista", oziroma obrazev OPSVZ, ki ga pošljemo na DURS, lahko je lasten obračun...

Čkabarubi zbornici knjižite na 480.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
Hermuska
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 29 Jan 2012, 08:59

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Hermuska »

Torej glede na to da je popoldanski s.p., ter si ne izplačuje plačo, vseeno naredim v programu obračun za prispevke?
Kakšen je pa obrazec OPSVZ?

Hvala za odgovore :)
Janina1
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1824
Pridružen: 09 Nov 2005, 17:55

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Janina1 »

On nima tega obrazca za prispevke. Lahko poknjižite s temeljnico kot osnovo namesto obrazca, ali pa daste direktno v strošek ob plačilu, 4840/1100 ali 4840/9200.
Lepo vas pozdravljam.




Bodi zmeren na vseh področjih, tudi v zmernosti. Oskar Wilde 8)
Hermuska
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 29 Jan 2012, 08:59

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Hermuska »

Hvala za odgovore, so mi zelo pomagali.
Rada pa bi razjasnila še nekaj. Račun ( na s.p.), plačan z gotovino, knjižim na konto 9200 v kredit, ter dvig iz TRRja za osebne potrebe na konto 9200 v debet?
Kaj pa otvoritveno stanje na TRR, gre v debet ali kredit (ob predpostavki da ima na računu denar)? Ter odlivi na TRRju gredo v debet, prilivi pa v kredit?

Hvala
Mirko Zbačnik
Moderator
Moderator
Prispevkov: 11764
Pridružen: 15 Jan 2003, 13:03
Kraj: Bloke, Postojna
Kontakt:

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Mirko Zbačnik »

Knjićenje otvoritev si predstavljate, kot preknjižbo končnega stanja preteklega leta na konto začetnega stanja prihodnjega leta. Tako je začetno stanje na isti strani kot začetno stanje konta.

Primer, stanje TRR konec leta 2011:

Končno stanje 2011:

Debet: 15.000
Kredit: 10.000

Prenos končnega stanja v naslednje leto:

Krdit iz leta 2011 v višini 5.000 na
zaćetno stanje leta 2012 debet 5.000.

Zaćetno stanje je torej enako končnemu stanju preteklega leta. Prenašamo le končne vrednosti (salde) kontov stanj.

Konti razredov 4 (stroški) in 7 (odhodki, prihodki) vplivajo prek kontov skupine 8 (ugotovitev poslovnega izzida) na podjetnikov kapital, natančneje na njegov dobiček ali izgubo.
Bločeni so počeni, v papirček zaviti in na plank pribiti. (Slovensko ljudko otroško izročilo)
Mirko Slika
Hermuska
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 29 Jan 2012, 08:59

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Hermuska »

Hvala za obrazložitev. a knjiženje na konto 9200, kdaj v debet in kdaj v kredit (kot sem napisala v prejšnjem postu) si prav razlagam?

Hvala
zakladničarka
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 379
Pridružen: 02 Sep 2005, 14:36
Kraj: Slovenija

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a zakladničarka »

Hermuska napisal/-a:Hvala za obrazložitev. a knjiženje na konto 9200, kdaj v debet in kdaj v kredit (kot sem napisala v prejšnjem postu) si prav razlagam?

Hvala
A vodite računovodstvo za sebe :?:
Hermuska
Novinec
Novinec
Prispevkov: 7
Pridružen: 29 Jan 2012, 08:59

Re: Knjiženje na 9200, 4850, ter prispevkov

Odgovor Napisal/-a Hermuska »

Da, za sebe.
Odgovori