kako bi ravnali v sledečem primeru:;?
govorimo o (dobavitelju) davčnem zavezancu v SLO in davčnem zavezancu AUT (KUPCU)//dobavitelj v mesecih od januarja 2012 do oktobra 2012 izdobavlja blago kupcu v AUT po nekih fiksnih cenah, nakar izstavlja izdane račune in poroča v INTRASTAT , DDV, REKAPITULACIJSKO POROČILO.
Sedaj na podlagi pogajanj kupec > dobavitelju prizna razlike v ceni in mu pošlje dobropis.
Ali je naše ravnanje pravilno???
Dobavitelj v SLO izda na podlagi prejetih dobropisov v svojih evidencah dobropis za posamezno predhodno izdano fakturo in poroča popravke v ddv in rekapitulacijsko poročilo enako popravek za intrastat?
/datum obdobja dobropisa na datum prvotno izdobavljenega blaga in prvotno izdane fakture, datum izdaje dobropisa pa tekoči datum/.
Za takšen postopek smo se odločili ker so nam izstavili za cca. 40 različnih dobavnic priznane razlike v ceni , nakar smo prejeli njihov dobropis.
Vem , da je vprašanje malce zapleteno, vendar, če imate kakšne predloge prosim za info.
Lep pozdrav

