ali mi lahko kdo svetuje, kako bi bilo pravilno narediti popravek
Pravilno bi moralo biti prikazano v knjigi IR v Opravljena storitev s prevalitvijo DDV v EU (kolona 10a), ter v obrazcu DDV-O v polju 12 - Dobave blaga in storitev v druge države članice EU.
Družba je zaradi omenjene zadeve napačno oddajala trimesečni DDV-O, bi pa praviloma morala mesečni DDV-O in VIES-KP. Potrebno je narediti popravek za prvo trimesečje, prosim, če mi lahko svetujete na kakšen način.
Hvala.


