V juniju smo nakazali avans za osnovno sredstvo, prejeli smo avansni račun tudi v juniju. Dobava bo v avgustu.
Pri obračunu DDV za junij odbijem DDV, ok.
Vprašanje:
dani avans zmanjšan za DDV /torej osnovo za obračun DDV/ pa vpišem v DDV-o v rubriko 35 in 31 ali samo 35?
Prosim HITRO za pomoč, DDV oddajam jutri!
DDV-O IN VPIS PREJETEGA AVANSEGA RAČUNA
Moderator: Mirko Zbačnik
Re: DDV-O IN VPIS PREJETEGA AVANSEGA RAČUNA
Pozdravljeni,
v oba se pravi 31 in 35
LP Darija
v oba se pravi 31 in 35
LP Darija
Re: DDV-O IN VPIS PREJETEGA AVANSEGA RAČUNA
Hvala za pomoč.
Lp
Lp

