priloga 5
Moderator: Mirko Zbačnik
priloga 5
V DDPo za 2012 smo izkazali davčno izgubo in jo prikazali v prilogi 5.npr.1000 eur.
Letos imamo pozitvno davčno osnovo in bomo davčno izgubo delno pokrivali, v znesku 600 eur, 400 eur bo ostalo še nepokrite.
Imam težavo pri izpolnjevanju Priloge 5-kako jo pravilno izpolnim?
Zardi davčne izgube v 2012 nismo uveljavljali olajšav za vlaganja v os in za donacije,smo pa oddali prilogi 6a in 9. Obe lanski olajšavi bi izkoristili za 2013. Ali se obe vpišeta v skupnem znesku z istovrstnimi olajšavami za 2013?
Hvala za nasvete in uspešno delo vam želim.
Letos imamo pozitvno davčno osnovo in bomo davčno izgubo delno pokrivali, v znesku 600 eur, 400 eur bo ostalo še nepokrite.
Imam težavo pri izpolnjevanju Priloge 5-kako jo pravilno izpolnim?
Zardi davčne izgube v 2012 nismo uveljavljali olajšav za vlaganja v os in za donacije,smo pa oddali prilogi 6a in 9. Obe lanski olajšavi bi izkoristili za 2013. Ali se obe vpišeta v skupnem znesku z istovrstnimi olajšavami za 2013?
Hvala za nasvete in uspešno delo vam želim.
Re: priloga 5
Priloga 6a: olajšava za investiranje, izpolnite tudi za leto 2013 v višini pripadajoče olajšave za to leto (obdobje "n"), nato pa pri vseh letih tudi koriščenje v letu 2013. Skupni znesek vpišete v zap. 15.8. davčnega obrazca.
Priloga 9: enak postopek kot zgoraj: pod A izračunate možen znesek donacije za leto 2013, ki je vpišete v preglednico B; in nato vpišete tudi koriščenje v letu 2013, skupen znesek pa v zap. 15.13 ali/in 15.14. davčnega obrazca.
Priloga 5: (niste navedli kakšne težave imate pri izpolnjevanju priloge). Vpišete podatke za pretekla leta (iz obrazca preteklega leta npr. 2012 je obdobje "n-1" v letu 2013) in v stolpcu 7 koriščenje v letu 2013 - 600enot, stolpec 8 vam ostane 400 enot. Samo opozorilo: v letu 2013 lahko krijete davčno izgubo le v višini 50% davčne osnove (npr. če je pozitivna davčna osnova v zap. 13 davčnega obračuna 1.200 enot, je znesek za kritje 600 enot)....
lp
Priloga 9: enak postopek kot zgoraj: pod A izračunate možen znesek donacije za leto 2013, ki je vpišete v preglednico B; in nato vpišete tudi koriščenje v letu 2013, skupen znesek pa v zap. 15.13 ali/in 15.14. davčnega obrazca.
Priloga 5: (niste navedli kakšne težave imate pri izpolnjevanju priloge). Vpišete podatke za pretekla leta (iz obrazca preteklega leta npr. 2012 je obdobje "n-1" v letu 2013) in v stolpcu 7 koriščenje v letu 2013 - 600enot, stolpec 8 vam ostane 400 enot. Samo opozorilo: v letu 2013 lahko krijete davčno izgubo le v višini 50% davčne osnove (npr. če je pozitivna davčna osnova v zap. 13 davčnega obračuna 1.200 enot, je znesek za kritje 600 enot)....
lp
Re: priloga 5
hvala za odgovor, Slovan.
Da še preverim,če se pravilno razumeva, včeraj ko sem pisala, nisem imela pri sebi obrazcev ,in nisem napisala dovolj jasno:
v zap.15.8 vpišem olajšavo za 2013 in za 2012,skupni znesek(tudi lani neizkoriščeno za 2012).
Enako v 15.14 olajšavo za 2013 in neizkoriščeno iz 2012,skupaj. Za obe ni posebne zaporedne torej?
Priloga 5-če pogledava konkretno:
v vrstico n-1(za leto 2012) vpišem 1.000 eur v stolpec 2(nepokrita davč.izguba iz preteklih davč.obdobij-moti me, da bo pri letu 2012 pisalo iz PRETEKLIH DO-za 2012 to ni preteklo,ampak tekoče DO),1.000 v stolpec 6(skupaj nepokrita davč.izguba), v stolpec 7 pa znesek 600 eur.
v vrstico n(leto 2013) pa v stolpec 2 nič, v stolpec 6 bi jaz še enkrat vpisala skupno izgubo 1000 eur, vendar mi program ne pusti vnašat-tako da je vrstica n cela prazna.Je to prav? pokrivanje izgube v 2013 je tako prikazano v tisti vrstici, iz katerega "izvira" izguba-v našem primeru v vrstici n-1, za leto 2012.
v vrstici skupaj tako pride v stolpec 8-ostanek nepokrite davč.izgube 400.
Pa vnaprej hvala za sodelovanje in uživajte v sončku:))
Da še preverim,če se pravilno razumeva, včeraj ko sem pisala, nisem imela pri sebi obrazcev ,in nisem napisala dovolj jasno:
v zap.15.8 vpišem olajšavo za 2013 in za 2012,skupni znesek(tudi lani neizkoriščeno za 2012).
Enako v 15.14 olajšavo za 2013 in neizkoriščeno iz 2012,skupaj. Za obe ni posebne zaporedne torej?
Priloga 5-če pogledava konkretno:
v vrstico n-1(za leto 2012) vpišem 1.000 eur v stolpec 2(nepokrita davč.izguba iz preteklih davč.obdobij-moti me, da bo pri letu 2012 pisalo iz PRETEKLIH DO-za 2012 to ni preteklo,ampak tekoče DO),1.000 v stolpec 6(skupaj nepokrita davč.izguba), v stolpec 7 pa znesek 600 eur.
v vrstico n(leto 2013) pa v stolpec 2 nič, v stolpec 6 bi jaz še enkrat vpisala skupno izgubo 1000 eur, vendar mi program ne pusti vnašat-tako da je vrstica n cela prazna.Je to prav? pokrivanje izgube v 2013 je tako prikazano v tisti vrstici, iz katerega "izvira" izguba-v našem primeru v vrstici n-1, za leto 2012.
v vrstici skupaj tako pride v stolpec 8-ostanek nepokrite davč.izgube 400.
Pa vnaprej hvala za sodelovanje in uživajte v sončku:))
Re: priloga 5
Priloga 5: leto 2012 je preteklo z vidika leta 2013.....v n-1 se vpiše podatek iz leta 2012(neizkoriščeno), stolpec koriščenje: znesek koriščenja v letu 2013, saldo še neizkoriščene iz leta 2012. vrstica n (2013) je prazna .
V zap. obrazca, ki se nanašajo na koriščenje v letu 2013, so tako tekoče olajšave kot neizkoriščene iz preteklih let, ki jih koristite v tekočem davčnem obdobju.
Lep sončen dan in vikend tudi vam!
lp
V zap. obrazca, ki se nanašajo na koriščenje v letu 2013, so tako tekoče olajšave kot neizkoriščene iz preteklih let, ki jih koristite v tekočem davčnem obdobju.
Lep sončen dan in vikend tudi vam!
lp
Re: priloga 5
Še enkrat hvala za potrditev.
Imam pa še eno vprašanje ,za IPI:
prodala smo OS, ki je imelo ob prodaji še neodpisano vrednost, npr.1000 eur.Naredili smo obračun amortizacije do dneva prodaje, v znesku 1.000 eur.Ta znesek je upoštevan v IPI v skupnem znesku amoprt.AOP145.
PC osn.sredstva (brez ddv)je bila 4000 eur.Ta znesek imam zajet v AOP125.
Ali je kaj narobe,če imam prikazano tako ,ali lahko pustim?
VEm,da bi morala imeti po neto principu-vendar mi program tako naredi in bi morala ročno popravljati-oz.vnesti v IPI drugače kot imam na izpisu bruto bilance.
LP
Imam pa še eno vprašanje ,za IPI:
prodala smo OS, ki je imelo ob prodaji še neodpisano vrednost, npr.1000 eur.Naredili smo obračun amortizacije do dneva prodaje, v znesku 1.000 eur.Ta znesek je upoštevan v IPI v skupnem znesku amoprt.AOP145.
PC osn.sredstva (brez ddv)je bila 4000 eur.Ta znesek imam zajet v AOP125.
Ali je kaj narobe,če imam prikazano tako ,ali lahko pustim?
VEm,da bi morala imeti po neto principu-vendar mi program tako naredi in bi morala ročno popravljati-oz.vnesti v IPI drugače kot imam na izpisu bruto bilance.
LP
Re: priloga 5
V bistvu bi morali imeti tudi v bruto bilanci "pobotan" znesek: ali ste ugotovili dobiček pri prodaji (769) ali pa izgubo pri prodaji (72).uni napisal/-a:VEm,da bi morala imeti po neto principu-vendar mi program tako naredi in bi morala ročno popravljati-oz.vnesti v IPI drugače kot imam na izpisu bruto bilance.
Hkrati pa to tudi pomeni (če sem vas prav razumela), da neodpisana vrednost, ki je bila na osnovnem sredstvu ob prodaji, ne sodi v AOP 145 = amortizacija, ampak bi jo morali prikazati v AOP 146 (če "ŽE"", ker to po vsebini ni amortizacija) oziroma zmanjšati podatek v AOP 125.
lp
Re: priloga 5
Hvala za odgovor.
Zanima me še,koliko znaša koeficient rasti cen življenjskih potrebščin za 2013,za prevrednotenje kapitala v Pojasnilih?
Lep dan
Zanima me še,koliko znaša koeficient rasti cen življenjskih potrebščin za 2013,za prevrednotenje kapitala v Pojasnilih?
Lep dan
Re: priloga 5
...0,7%.
lp
lp
Re: priloga 5
Sem našla podatek na stat.uradu,vendar mi je bilo sumljivo nizko in sem pomislila, če narobe razmišljam in moram množit s 7%:))
HVal in LP
HVal in LP
Re: priloga 5
Statistika je vedno sumljivo nizka in ji v realnem življenju težko verjamemo (denarnica sigurno ne kaže povečanja življenjskih potrebščin le za 0,7%).
lp
lp
Re: priloga 5
Bom zastavila kar tu še eno vprašanje,v bazi znanja ne najdem nič konkretnega:
s.p.,ki je normiranec že več let in tudi sedaj:
kaj mora oddati in na kakšen način? za 2013 in 2014 piše,da lahko odda v papirni obliki.To pomeni,da LAHKO ali da MORA oddat v papirni,ali lahko tudi preko edavkov?
Nimam vpogleda na edavkih v s.p.obrazce in programe in ne morem pogledat,kaj se oddaja, in me je povsem zmedlo:
ali se odda DohDej ali DDD-DDD obrazec?
V iksu samo piše,kje je objavljen, ni pa naziva obrazca. Moti me,zakaj je obrazec isti kot za ostale-popravek prihodkov na raven davčno priznanih,zap.2,pa zap.3....in zap.12-čeprav olajšav ne sme uveljavlajat(je to za primere,ko je bil preje "klasičen" s.p.,sedaj pa je normiranec?), zap.15 pa ni?
Odda samo ta obrazec na Durs, na Ajpes nič, in si plačuje prispevke do 15.v mesecu.Je to vse,kar ima normiranec za naredit,v celem letu(če ni DDV zavezanec)?
Prosim za kakšen nasvet in se zahvaljujem zanj.
Lep vikend
s.p.,ki je normiranec že več let in tudi sedaj:
kaj mora oddati in na kakšen način? za 2013 in 2014 piše,da lahko odda v papirni obliki.To pomeni,da LAHKO ali da MORA oddat v papirni,ali lahko tudi preko edavkov?
Nimam vpogleda na edavkih v s.p.obrazce in programe in ne morem pogledat,kaj se oddaja, in me je povsem zmedlo:
ali se odda DohDej ali DDD-DDD obrazec?
V iksu samo piše,kje je objavljen, ni pa naziva obrazca. Moti me,zakaj je obrazec isti kot za ostale-popravek prihodkov na raven davčno priznanih,zap.2,pa zap.3....in zap.12-čeprav olajšav ne sme uveljavlajat(je to za primere,ko je bil preje "klasičen" s.p.,sedaj pa je normiranec?), zap.15 pa ni?
Odda samo ta obrazec na Durs, na Ajpes nič, in si plačuje prispevke do 15.v mesecu.Je to vse,kar ima normiranec za naredit,v celem letu(če ni DDV zavezanec)?
Prosim za kakšen nasvet in se zahvaljujem zanj.
Lep vikend
Re: priloga 5
Zdaj že vem,da gre za isti obrazec in da je to vse,kar normiranec oddaja-potem pa samo še mesečno ali trimesečno plačuje akontacije dohodnine- kriterij za mesesečnega/trimesečnega zavezanca je pa verjetno enako 400 eur letno,kot za ostale?
Ostalo mi še ni povsem jasno-oz.če prav razumem ,se bo naslednji teden dalo oddat preko edavkov,kajne?
Ostalo mi še ni povsem jasno-oz.če prav razumem ,se bo naslednji teden dalo oddat preko edavkov,kajne?

