Dobropis


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
marina4
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 122
Pridružen: 29 Apr 2010, 11:27

Dobropis

Odgovor Napisal/-a marina4 »

Pozdravljeni

Podjetje je v letu 2013 prodalo proizvod. V 2014 nam ga je kupec vrnil. Kako sedaj knjižit dbp, ker je leto 2013 zaključeno. Ob prodaji smo knjižli
7000/63000 in 1210/76100 v tujino
Sedaj bom knjižla dobropis -1210/-7610. Kaj pa prevzem? V materialnem obračunu ga bomo knjižili kot material, ker ne vemo kaj se bo z njim v prihodnosti dogajalo.
Torej prevzeli smo ga po prodajni ceni na 3000/ kaj pa protikonto? (/2900 ali -7000/ tudi če je iz leta 2013)
Storno konta 7000 me moti, ker smo naredili prevzem po višji lastni ceni kot smo ga prodali (na podlagi zapisnika o prevzemu).
Razmišljam o kt 290 Ob prodaji bi stornirala in nato knjižla
290/ in preko -4 in -6 na koncu -7000 Ali naredim takoj -700 tudi če se nanaša na predhodno leto in je lastna cena višja?

Nimam takih izkušenj v proizvodnji zato lepo prosim za pomoč.

Hvala
Odgovori