V letu 2014 so spremembe glede knjiženja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine.
Delamo v skladu z SRS. Ali bo to pravilno?
Imeti moramo dva konta rezervacij, da se ločijo odpravnine in jubilejne nagrade.
Višino stroškov tekočega in preteklega službovanja iz aktuarskega izračuna poknjižimo na 479 za jubilejne in odpravnine.
Razliko do obveznosti na dan 31.12.2014: kar se tiče jubilejnih nagrad lahko damo na 479, kar pa se tiče odpravnin pa na 957 in ne gre v poslovni izid.
Prosim kako imate to poknjiženo?
aktuarski izračun
Moderator: Mirko Zbačnik
-
vrtnica100
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 107
- Pridružen: 10 Avg 2012, 08:00
Re: aktuarski izračun
ja tako
-
vrtnica100
- Računovodski vajenec

- Prispevkov: 107
- Pridružen: 10 Avg 2012, 08:00
Re: aktuarski izračun
Hvala!
Kaj pa je z odloženimi davki?
Tudi te se najbrž ne računajo od polne vrednosti rezervacij na 963, ampak morajo biti zmanjšane za znesek, kateri je na 957.
Kako pa ste vnesli ta podatek konta 95 v bilanco stanja na ajpesu. Ali v postavko 067 kot presežek iz prevrednotenja z minusom?
Kaj pa je z odloženimi davki?
Tudi te se najbrž ne računajo od polne vrednosti rezervacij na 963, ampak morajo biti zmanjšane za znesek, kateri je na 957.
Kako pa ste vnesli ta podatek konta 95 v bilanco stanja na ajpesu. Ali v postavko 067 kot presežek iz prevrednotenja z minusom?

