zanima me sledeče:
podjetje, ki se ukvarja s storitveno dejavnostjo ima največ "prometa" v poletnih in pomladanskih mesecih. Ko nam je v oktobru dostavilo dokumentacijo za nazaj, smo pri
knjiženju ugotovili, da je v mesecu septembru presegel mejo 50.000 eur in da bi se moral prijaviti v DDV. Takoj smo poslali prijavo na DURS za DDV, zdaj je zavezanec za DDV, vendar ne vemo, kako zdaj poračunati ddv za nazaj . Ali se od presežka lahko kar obračuna ddv in se ga vpiše v obračun ali je potrebno za nazaj popraviti tudi izdane račune, ki so bolj ali manj za fizične osebe....
Lepo prosim za hitro pomoč, da čimprej rešimo ta problem. Hvala za odgovore oz. mnenja že vnaprej. Lep dan vsem


