Prvič zaključujem knjiženje za s.p.,ki ga vodim dvostavno in se mi zatika pri zaključnih knjižbah.
Lepo prosim za pomoč (temeljnico) in sicer:
Dobiček je 16.173,69 eur.
Med letom je bilo vplačanih 1880,02 akontacij davka od dohodkov iz dejavnosti.
Preveč obračunana predhodna akontacija je 752,27 (za vračilo).
Hvala za pomoč
Zaključne knjižbe pri dvostavnem knjigovodstvu
Moderator: Mirko Zbačnik
-
ema butara
- Začetnik

- Prispevkov: 57
- Pridružen: 10 Jan 2013, 10:23
Re: Zaključne knjižbe pri dvostavnem knjigovodstvu
Sicer ste napisali premalo, toda ne glede na to:
801/7 = prenos odhodkov
7/801 = prenos prihodkov
801/935 = prenos dohodka
919/263 = obveznost za davek iz dejavnosti po obračunu (1.127,75)
263/162 = zmanjšanje predhodne akontacije za leto 2016 (1.127,75)
Tako vam ostane na kontu 162 terjatev za preveč plačane akontacije.
ps. niste zapisali kako ste knjižili predhodne akontacije (na kateri konto). V odgovoru sem predpostavila, da ste jih med letom knjižili preko konta 162.
lp
801/7 = prenos odhodkov
7/801 = prenos prihodkov
801/935 = prenos dohodka
919/263 = obveznost za davek iz dejavnosti po obračunu (1.127,75)
263/162 = zmanjšanje predhodne akontacije za leto 2016 (1.127,75)
Tako vam ostane na kontu 162 terjatev za preveč plačane akontacije.
ps. niste zapisali kako ste knjižili predhodne akontacije (na kateri konto). V odgovoru sem predpostavila, da ste jih med letom knjižili preko konta 162.
lp
-
ema butara
- Začetnik

- Prispevkov: 57
- Pridružen: 10 Jan 2013, 10:23
Re: Zaključne knjižbe pri dvostavnem knjigovodstvu
Najlepša hvala.

