Zdravo,
imam dva problema, ki jih moram rešit, prosim za pomoč ali napotitev naprej.
Sem normiran s.p., enostavno knjigovodstvo - sam svoj mojster, DDV plačujem na 3 mesece
1. Račun storno za nazaj - Kaj z DDV
nekje na začetku leta sem izdal račun za cc. 1000 EUR in ga poslal stranki na email. DDV sem v tistem tromesečju normalno obračunal in plačal - cc. 180 EUR. Na ta račun sem pozabil in čez kake pol leta pobaral stranko kaj je s plačilo. Takrat sem ugotovil, da sem račun poslal na napačen email. Stranka seveda računa ni dobila, niti knjižila. Ker sem pri njih takrat ravno nabavljal material in storitve, mi je zaračunal 1000 EUR manj. Sedaj pa ne vem kaj narediti s tisto fakturo in kaj z DDV.
Moja ideja je da fakturo označim kot storno ( v glavni knjigi in na računu samem), v naslednjem obračunskem obdobju za ddv, prikažem toliko manjši DDV (-1000 prometa in -180 EUR DDV). Bo to ok?
2. Neupoštevan račun za DDV iz prejšnjega obdobja
V prejšnjem obdobju sem spregledal 3 vhodne fakture, DDV za tisto obdboje sem že obračunal in plačal. Kaj naredim s temi fakturami.
Moja ideja je da jih upoštevam v naslednjem obdobju. Bo to ok ?
Hvala in lep pozdrav,
LL.
1. Račun storno za nazaj - Kaj z DDV + 2. Neupoštevan račun za DDV iz prejšnjega obdobja
Moderator: Mirko Zbačnik

