Zanima me, kako naj obravnavam kupljene vrednostne darilne bone za koriščenje term (100 eur vsak bon). Te bone nameravamo podariti ob koncu leta našim poslovnim partnerjem v zahvalo za dobro sodelovanje.
Zdaj pa dilema- ali je kaj od spodaj napisanega prav:
1. Naj prejeti račun knjižim kot davčno nepriznan strošek ali pod reprezentanco? Račun je iz term, brez ddv.
Verjetno bo ta račun davčno nepriznan strošek, kaj pa v bilanci, se bo tam normalno štel ta znesek kot strošek - kateri konto naj uporabim?
2. Ker bo to dano poslovnemu partnerju- fizični osebi in je vrednost nad 42 eur ali moram to kam poročati REK-2 obrazec, čeprav sploh ne vem, komu vse bo te bone direktor podaril, koliko, itd....
Niti ne bomo vodili kake evidence danih bonov- je to kaj narobe?
3. Prosim za vaše knjižbe v takšnem primeru in vaše izkušnje!
najlepša hvala vsakemu, ki si bo vzel čas in odgovoril...


