Čist eno simpl uprašanje. Vem da obvaladate, zato mi prosim pomagajte. Kako knjižiti (konti) predračune, račune za predplačilo, avansne račune ... (za intelektualne storitve) in jih potem z računi razknjiževati. Hvala hvala hvala[:I][:I][:I]
Tamala
PREDRAČUNI
Moderator: Mirko Zbačnik
Za fizične osebe mislim, da res ni potrebno knjižiti avansnega računa, za pravne pa je.
1. Prejmemo avans
110/230 preh. cto 300.-
2. Izstavimo avans:
storitev 250.-
<u>ddv 20% + 50.- </u> knjižimo samo ddv AČR 190/260 obv za ddv
za PL 300.-
3. Izstavimo izdan račun, ko je storitev opravljena
IR 250.- /760
<u>ddv 50.-</u> /260
PL 300.- 120/ obvezno napišemo kdaj je bilo že plačano
že plačan avans -190/-260
3. Zapremo avans
230/120
LP
1. Prejmemo avans
110/230 preh. cto 300.-
2. Izstavimo avans:
storitev 250.-
<u>ddv 20% + 50.- </u> knjižimo samo ddv AČR 190/260 obv za ddv
za PL 300.-
3. Izstavimo izdan račun, ko je storitev opravljena
IR 250.- /760
<u>ddv 50.-</u> /260
PL 300.- 120/ obvezno napišemo kdaj je bilo že plačano
že plačan avans -190/-260
3. Zapremo avans
230/120
LP


