Plače - knjižba
Moderator: Mirko Zbačnik
Plače - knjižba
Ker sem bila neuspešna na drugem forumu, še vas enkrat prosim tukaj:
Mi lahko prosim pomagate pri knjiženju oz. kontiranju plače in sicer po obračunu (po temeljnici) in po izpisku. Ne vem namreč točno kdaj se kje knjiži bruto ali neto ter prispevki iz plač posamezno ali skupaj, malica, ter tudi prisp. v breme delodajalca??????
Hvala, hvala, hvala!
Mi lahko prosim pomagate pri knjiženju oz. kontiranju plače in sicer po obračunu (po temeljnici) in po izpisku. Ne vem namreč točno kdaj se kje knjiži bruto ali neto ter prispevki iz plač posamezno ali skupaj, malica, ter tudi prisp. v breme delodajalca??????
Hvala, hvala, hvala!
Priporočeni kontni načrt za gospodarske družbe:
http://www.si-revizija.si/publikacije/s ... nac_gd.doc
Upam, da vam bo pomagalo.
Lep dan:)
http://www.si-revizija.si/publikacije/s ... nac_gd.doc
Upam, da vam bo pomagalo.
Lep dan:)
Napisala vam bom kar konkreten primer,da si boste lažje predstavljala.
Temeljnica-obračun plače
Opis knjiženja konto v breme v dobro
Brutto plača 250 000 1.070.400,00 1.070.400,00
prispevki iz BOD 253 000 236.558,00
davek 254 000 89.954,00
čisti neto 251 000 743.888,00
brutto plača 470 000 1.070.400,00
prispevki od bruta 262 000 172.334,40
prisp.za IPZ 474 000 94.730,40
prisp.za zdrav. 474 001 70.218,24
prisp. za zaposl. 474 002 642,24
prisp.za nesreče pri 474 003 5.673,12
prisp.za star.varst. 474 004 1.070,40
Ko knjižim po izpisku jaz vse prispevke seštejem skupaj in knjižim
seštevek se pravi:
opis knjiženja konto v breme v dobro
prispevki iz 253 000 236.558,00
prispevki od 262 000 172.334,40
davek 254 000 89.954,00
čisti neto 251 000 743.888,00
promet 110 000 1.242.734,40
Malico, prevoz,kilometrino knjižim kar po izpisku direktno na štirico,prav tako davek na plače.Samo za mesec december delam
temelnjico,ker je vse izplačano šele v drugem letu.
Upam,da sem razumljivo napisala,drugače vprašajte.
Temeljnica-obračun plače
Opis knjiženja konto v breme v dobro
Brutto plača 250 000 1.070.400,00 1.070.400,00
prispevki iz BOD 253 000 236.558,00
davek 254 000 89.954,00
čisti neto 251 000 743.888,00
brutto plača 470 000 1.070.400,00
prispevki od bruta 262 000 172.334,40
prisp.za IPZ 474 000 94.730,40
prisp.za zdrav. 474 001 70.218,24
prisp. za zaposl. 474 002 642,24
prisp.za nesreče pri 474 003 5.673,12
prisp.za star.varst. 474 004 1.070,40
Ko knjižim po izpisku jaz vse prispevke seštejem skupaj in knjižim
seštevek se pravi:
opis knjiženja konto v breme v dobro
prispevki iz 253 000 236.558,00
prispevki od 262 000 172.334,40
davek 254 000 89.954,00
čisti neto 251 000 743.888,00
promet 110 000 1.242.734,40
Malico, prevoz,kilometrino knjižim kar po izpisku direktno na štirico,prav tako davek na plače.Samo za mesec december delam
temelnjico,ker je vse izplačano šele v drugem letu.
Upam,da sem razumljivo napisala,drugače vprašajte.
Knjiženje PLAČE Obračuna, plača ŠE NI izplačana.
Knjižite strošek in obveznost.
Poknjižite obračunano plačo na konte skupine 47, torej:
470 bruto plača
471 nadomestila plače
473 prehrana, prevoz.........
Vse knjižbe v BREME!
251 obveznosti za čiste plače in nadomestila
253 Obveznosti za prispevke IZ plač (torej delavčeve)
254 Obveznosti za davke (dohodnina)
262 Obveznost za prispevke izplačevalca (delodajalca)
263 Obveznost za davek na izplačane plače
Vse vknjižbe v DOBRO.
************************************************************
To bi bilo knjiženje samega obračuna plače.
Izplačilo plače preko TRR računa, pa zapirate konte, kjer izkazujete
obveznosti za IZPLAČANE plače, torej konte 251, 253, 254, 262, 263
Bo sedaj šlo?
LP
Jože
Knjižite strošek in obveznost.
Poknjižite obračunano plačo na konte skupine 47, torej:
470 bruto plača
471 nadomestila plače
473 prehrana, prevoz.........
Vse knjižbe v BREME!
251 obveznosti za čiste plače in nadomestila
253 Obveznosti za prispevke IZ plač (torej delavčeve)
254 Obveznosti za davke (dohodnina)
262 Obveznost za prispevke izplačevalca (delodajalca)
263 Obveznost za davek na izplačane plače
Vse vknjižbe v DOBRO.
************************************************************
To bi bilo knjiženje samega obračuna plače.
Izplačilo plače preko TRR računa, pa zapirate konte, kjer izkazujete
obveznosti za IZPLAČANE plače, torej konte 251, 253, 254, 262, 263
Bo sedaj šlo?
LP
Jože
Meni so knjižbe na kontu 250 pomotoma izpadle.
Še enkrat s podatki:
Bruto plača 1.070.400,00
Neto plača 549.515,46
Prispevki delojemalca 236.558,39
Akontacija dohodnine 284.326,13
Prispevki delodajalca 172.334,39
Davek na izplačane plače 158.419,20
Knjiženje OBRAČUNA plače:
+251 = 549.515,46 čista plača
+253 = 236.558,39 prispevki delojemalca
+254 = 284.326,13 akontacija dohodnine
-250 = 1.070.400,00 Sit Obveznost za bruto plačo
+250 = 1.070.400,00 Sit Obveznost za bruto plačo
-470 = 1.070.400,00 Sit Plače zaposlencev
+262 = 172.334,39 prispevki delodajalca
+263 = 158.419,20 davek na izplačane plače
************************************************************
Ob IZPLAČILU plače zapiramo z vknjižbami v breme konte:
251, 253, 254, 262, 263
Konto 250 uporabimo za prenos stroška bruto plače na konto 470.
Če je še kaj nejasno, vprašajte.
Še enkrat s podatki:
Bruto plača 1.070.400,00
Neto plača 549.515,46
Prispevki delojemalca 236.558,39
Akontacija dohodnine 284.326,13
Prispevki delodajalca 172.334,39
Davek na izplačane plače 158.419,20
Knjiženje OBRAČUNA plače:
+251 = 549.515,46 čista plača
+253 = 236.558,39 prispevki delojemalca
+254 = 284.326,13 akontacija dohodnine
-250 = 1.070.400,00 Sit Obveznost za bruto plačo
+250 = 1.070.400,00 Sit Obveznost za bruto plačo
-470 = 1.070.400,00 Sit Plače zaposlencev
+262 = 172.334,39 prispevki delodajalca
+263 = 158.419,20 davek na izplačane plače
************************************************************
Ob IZPLAČILU plače zapiramo z vknjižbami v breme konte:
251, 253, 254, 262, 263
Konto 250 uporabimo za prenos stroška bruto plače na konto 470.
Če je še kaj nejasno, vprašajte.




