Pozdravljeni, tokrat imam sicer verjetno osnovnošolski problem, ampak nekako mi ne klikne...
Težave imam s knjiženjem proizvodnje in prodaje proizvodov.
Če se ne motim, samo proizvodnjo knjižimo tako:
Poraba materiala: 400/310
Poraba emabalaže: 404/320
Potem moramo knjižiti prenos gotovih proizvodov v zaloge:
630/490
Če imam do tu prav, mi je še jasno, ampak, kaj pa potem, ko prodamo proizvode. Seveda izdan račun knjižimo na terjatve, DDV in prihodke od prodaje. Vse OK.
Kaj pa zmanjžanje zaloge zaradi prodaje??
Ta se pri blagu knjiži med odhodke na Debet in zalogo blaga na Kredit.
Kaj pa pri proizvodih???
Hvala za odgovore!
Darja
Razknjiževanje proizvodov
Moderator: Mirko Zbačnik
Tako sem tudi jaz mislila. Vendar potem takem mi še nekaj manjka. Proizvodne stroške imam namreč knjižene že na 400 in 404. Potem proizvodno ceno knjižimo še med odhodke, pri zmanjšanju zaloge proizvodov. In pa prodajno ceno med prihodke. Recimo da smo proizvedli 1 izdelek, str. materiala so bili 100 DE, embalaža 10 DE. Knjižimo torej porabo materiala in embalaže:
400/310 -- 100 DE
404/320 -- 10 DE
Prenos v zaloge proizvodov:
630/490 -- 110 DE
Prodamo po 200:
120 -- 240 DE
/760 -- 200 DE
/260 -- 40 DE
zmanjšanje zaloge proizvodov:
700/630 -- 110 DE
In če bi sedaj iz teh podatkov naredili bilanco, bi imeli 110 DE med stroški materiala, 110 DE med odhodki in 200 DE med prihodki. Izkaz izida: 20 DE izgube, v resnici pa naj bi imeli 90 DE dobička (pustimo sedaj ostale stroške...)
Nekaj mi manjka!!!
Darja
400/310 -- 100 DE
404/320 -- 10 DE
Prenos v zaloge proizvodov:
630/490 -- 110 DE
Prodamo po 200:
120 -- 240 DE
/760 -- 200 DE
/260 -- 40 DE
zmanjšanje zaloge proizvodov:
700/630 -- 110 DE
In če bi sedaj iz teh podatkov naredili bilanco, bi imeli 110 DE med stroški materiala, 110 DE med odhodki in 200 DE med prihodki. Izkaz izida: 20 DE izgube, v resnici pa naj bi imeli 90 DE dobička (pustimo sedaj ostale stroške...)
Nekaj mi manjka!!!
Darja

