Pozdravljeni, pišem vam prvič, ker ne vem kako naj poknjižim popravek vrednosti OS. Knjige vodim za popoldanskega SP in to prvič sama. Problem nastane pri kontu 050. Leta 2002 imam saldo na kontu 050 v dobro. Ali se to poknjiži v letu 2003 kot otvoritev? Ali se izračun amortizacije za leto 2003 potem prišteje temu znesku in se prišteva dokler ni dokončno amortizirano?
Se opravičujem moji nevednosti, upam da sem razumljivo napisala vprašanja.
Lp
pikapolonica
popravek vrednosti os
Moderator: Mirko Zbačnik
-
pikapolonica
- Nov član

- Prispevkov: 10
- Pridružen: 08 Feb 2004, 23:06
- Kraj: Slovenia
-
gradbeništvo
- Računovodja

- Prispevkov: 581
- Pridružen: 31 Jul 2003, 10:32
- Kraj: Slovenia
- Kontakt:
Pravilo je da je vrednost na kontu 050 v dobro. Ko bo OS zamortizirano boste morali imeti na konta 040 in 050 usklajena. Pomeni na obeh isti saldo. Amortizacijo za letošnje leto pa boste knjižili na konto stroškov raz.4.
430 am. neopredmetenih dolgoročnih sredstev/01
431 am.Zgradb/031
432 am.opreme in nadomestnih delov/05
433 am. DI/051
439 am. drugih opredmetenih OS/055
Lidija
430 am. neopredmetenih dolgoročnih sredstev/01
431 am.Zgradb/031
432 am.opreme in nadomestnih delov/05
433 am. DI/051
439 am. drugih opredmetenih OS/055
Lidija
