NAREDILI SMO STORITEV IN IZVOZILI ZA TO STORITEV TUDI MATERIAL NA HRVAŠKO. KO SMO IZVOZILI MATERIAL SMO MORALI NAREDITI IZVOZNO FAKTURO IN JO TUDI POSLATI BREZ OBRAČUNA DDV. SEDAJ PA SMO NAREDILI TUDI STORITEV OBZIDAVA PEČI NA HRVAŠEM IN SEDAJ MORAMO IZDATI RAČUN ZA STORITEV IN PREVOZNE STROŠKE, ATA KARNET (VSE TO JIM MORAMO ZARAČUNATI). ZANIMA ME KAKO NAJ IZGLEDA TA FAKTURA. KAKO JE Z DDV-JEM IN KATERE ČLENE MORA VSEBOVATI TA FAKTURA.
PROSIM, ČE MI LAHKO NEKDO PRIKAŽE PRIMER TAKŠNE FAKTURE. TO JE IZDAJA FAKTURE ZA TRETJO DRŽAVO.
HVALA ZA ODGOVOR IN LP NATAŠA<font color="red"></font id="red">
NATAŠA
OBRAČUN DDV ZA TRETJE DRŽAVE-HRVAŠKA
Moderator: Mirko Zbačnik
Izvoz v tretje države ostaja nespremenjen, DDV se ne obračunava (izjava DDV ni obračunan skladno s 1. točko 1. odstavka 31. člena ZDDV - preverite!), pa naj je to izvoz blaga ali storitev. Ne razumem edino kaj ima tu ATA karnet. Blago, ki je navedeno na ATA karnetu morate vrniti v Slovenijo in se ponavadi pošilja s proforma fakturo, saj gre v bistvu za začasni izvoz. Če ste z ATA karnetom pošiljali npr. orodje potrebno za izvedbo storitve je seveda vse OK.
Lp Momi
Lp Momi
ATA KARNET SEM OMENILA, ZATO, KER ME ZANIMA KAKO JE S PREVOZOM, KI JO TUDI ZARAČUNAVAM HRVAŠKI, TO JE ZA PREVOZ ORODJA, KI SMO GA POTREBOVALI ZA TO STORITEV. ZARAČUNAVAMO JIM CENO KILOMETROV ZA TA PREVOZ, ZANIMA ME ALI MORAMO ZA TA PREVOZ ZARAČUNATI DDV IN ČE NE NA KATERI ČLEN S SKLICUJEMO.
HVALA IN LP NATAŠA
NATAŠA
HVALA IN LP NATAŠA
NATAŠA


