Priloga k DDV-O


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
adut
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 1968
Pridružen: 28 Jan 2003, 14:37

Priloga k DDV-O

Odgovor Napisal/-a adut »

Ali za dobropis, izdan v maju in prejet v maju, ki se nanaša na maj, poročamo v prilogi k DDV-O?
Bolj ko berem iks 7, manj mi je jasno (str.53).
Prosim za mnenja.
Mirjana
SašaP
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 73
Pridružen: 03 Jun 2004, 13:06
Kraj: Slovenia
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a SašaP »

Ne, se ne poroča, ker je vse v istem obdobju. Poroča se samo napake oz.popravke... iz <u>preteklih</u> davčnih obdobjih.

Saša
misty
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 519
Pridružen: 03 Mar 2004, 12:47

Odgovor Napisal/-a misty »

Menim, da je v prilogi potrebno poročati tudi o popravkih tekočega davčnega obdobja. Kaj mislite drugi?
Lp
robi
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 129
Pridružen: 29 Mar 2004, 10:51

Odgovor Napisal/-a robi »

V prilogi DDV-o se poroča posebej o dobropisih, kateri pa so zajeti tudi v obrazcu ddv-o. Poglejte si primer s številkami izdanih in prejetih računov v iksu št.7.


lp
Anela
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 563
Pridružen: 05 Apr 2004, 12:58
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a Anela »

Se strinjam, da je treba še vedno poročati o vseh prejetih in izdanih dobropisih, četudi se nanašajo na tekoče davčno obdobje (čeprav v tem ne vidim smisla). Smo pa prej poročali o vsaki točki posebej (1.popravki zaradi spremembe davčne osnove; 2.razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem, 3.vstopni DDV, ki se uveljavlja kasneje itd.), zdaj pa je vse to združeno v en obrazec.
Ne vem, kaj je res bolj pregledno...
Včasih dobi človek občutek, da spreminjajo nekaj samo zato, da ne bi bilo enostavno enako kot prej...:twisted:
LP

Anela
robi
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 129
Pridružen: 29 Mar 2004, 10:51

Odgovor Napisal/-a robi »

Pravkar razmišljam o točki 3. odbitek vstopnega ddv, katerega ugotovimo kasneje (po oddaji obračuna za ddv za določeno obdobje).Kako bo ločeno evidentiranje le tega od drugih stvari, katere morajo biti evidentirane v prilogi ddv-o? Ne vem?!

Strinjam se glede vašega občutka Anela.

Prosim pa še koga, da pove svoje mnenje, kako bi vnesel račun za odbitek vstopnega ddv-ja za mesec npr. maj, katerega smo prejeli po oddaji obračuna za mesec maj.(npr.1.7.2004).

Hvala ter lep pozdrav
s
Novinec
Novinec
Prispevkov: 2
Pridružen: 28 Jun 2004, 14:46
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a s »

če je datum računa in opravljena storitev v maju, račun pa prejmemo v juliju je po moje pravilno, da odbitek upoštevamo v julijskem obračunu in ne v junijskem, ker za to ni nobene podlage, noben datum ni junijski.
Ta račun tudi ni potrebno vnesti v prilogo DDV-O, saj ne gre za dejansko kasnejše odbijanje vstopnega DDV (Davčno finančna praksa, št.7, junij 2004: Poročanje o kasnješem odbijanju vstopnega DDV je tako obvezno samo, če si DDV odbijamo v kasnješih obdobjih, kot je obdobje v katerem prejmemo račun).

Če pa bi ta konkretni račun odbijali v avgustu, bi o tem kasneje poročali.
lp,
Odgovori