Pozdravljeni!
Zanima me kako poknjižim odpis terjatev? Katere konte se uporabi?
Hvala.
Odpis terjatev
Moderator: Mirko Zbačnik
Jaz knjižim direktno na konto 721d in 220k, vendar ob predpostavki, da so terjatve stare (5 let) da je narejeno vse za izterjavo (opomini, tožbe,... in da so firme v stečaju, izbrisane iz registra,ipd-posebno za terjatve, ki so mlajše) ter priložim vso dokumentacijo. To je na podlagi dejanskih odpisov, lahko jih pa podjetje oceni. Priporočam pa knjiženje tistih terjatev, ki jih smatrate za dvomljive oz.sporne na ustrezen konto in šele iz tega konta potem na 721.
Hvala za odgovor.
Moje terjatve so stare več kot 5 let, vendar podjetja niso v stečaju in še obstajajo. Vendar so mi jasno nakazali da računa ne bodo plačali. Kaj lahko naredim v tem primeru? IOP-jev mi niso podpisali ker se seveda z zneskom ne strinjajo. So pa ti računi iz prvega leta našega poslovanja ko smo za opravljeno storitev izdajali račune (sedaj to prakticiramo z izdanim predračunom), potem pa so si stranke premislile in enostavno dokumentacije niso hotele sprejeti (čes mi tega še ne rabimo). A mi lahko svetujete kaj naredim v tem primeru? To se mi vleče že v nedogled te odprte postavke.
Hvala.
Moje terjatve so stare več kot 5 let, vendar podjetja niso v stečaju in še obstajajo. Vendar so mi jasno nakazali da računa ne bodo plačali. Kaj lahko naredim v tem primeru? IOP-jev mi niso podpisali ker se seveda z zneskom ne strinjajo. So pa ti računi iz prvega leta našega poslovanja ko smo za opravljeno storitev izdajali račune (sedaj to prakticiramo z izdanim predračunom), potem pa so si stranke premislile in enostavno dokumentacije niso hotele sprejeti (čes mi tega še ne rabimo). A mi lahko svetujete kaj naredim v tem primeru? To se mi vleče že v nedogled te odprte postavke.
Hvala.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Tahoma, Verdana, Arial" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>napisal TIDA</i>
<br />Hvala za odgovor.
Moje terjatve so stare več kot 5 let, vendar podjetja niso v stečaju in še obstajajo. Vendar so mi jasno nakazali da računa ne bodo plačali. Kaj lahko naredim v tem primeru? IOP-jev mi niso podpisali ker se seveda z zneskom ne strinjajo. So pa ti računi iz prvega leta našega poslovanja ko smo za opravljeno storitev izdajali račune (sedaj to prakticiramo z izdanim predračunom), potem pa so si stranke premislile in enostavno dokumentacije niso hotele sprejeti (čes mi tega še ne rabimo). A mi lahko svetujete kaj naredim v tem primeru? To se mi vleče že v nedogled te odprte postavke.
Hvala.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Ko bo zasedala skupščina podjetja, jim predhodno pripravi predlog za odpis navedenih terjatev, ki ga, seveda, argumentiraj.
Predhodno pa te terjatve lahko preneseš na dvomljive in sporne terjatve na tak način: 7210/ in /1200, nato pa na 1208/ in /1290.
Ko bo skupščina sprejela sklep o odpisu terjatev pa zapreš dvomljive terjatve in popravke: 1290/ in /1208.
Lp,
Diana
<br />Hvala za odgovor.
Moje terjatve so stare več kot 5 let, vendar podjetja niso v stečaju in še obstajajo. Vendar so mi jasno nakazali da računa ne bodo plačali. Kaj lahko naredim v tem primeru? IOP-jev mi niso podpisali ker se seveda z zneskom ne strinjajo. So pa ti računi iz prvega leta našega poslovanja ko smo za opravljeno storitev izdajali račune (sedaj to prakticiramo z izdanim predračunom), potem pa so si stranke premislile in enostavno dokumentacije niso hotele sprejeti (čes mi tega še ne rabimo). A mi lahko svetujete kaj naredim v tem primeru? To se mi vleče že v nedogled te odprte postavke.
Hvala.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Ko bo zasedala skupščina podjetja, jim predhodno pripravi predlog za odpis navedenih terjatev, ki ga, seveda, argumentiraj.
Predhodno pa te terjatve lahko preneseš na dvomljive in sporne terjatve na tak način: 7210/ in /1200, nato pa na 1208/ in /1290.
Ko bo skupščina sprejela sklep o odpisu terjatev pa zapreš dvomljive terjatve in popravke: 1290/ in /1208.
Lp,
Diana
Ravno mamo durs na obisku. Je, kakor se durs odloči [xx(]
Pri nas delamo enako kot pravi jenny.
Po zakonu je tako:
Odpis terjatve se prizna kot odhodek, ko je odpis terjatve evidentiran v poslovnih knjigah, če:
1. je bil znesek terjatve že vključen v prihodke, in
2. so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila dolga.
Sicer pa. če so terjatve stare več kot 5 let in še niste vložili nobene tožbe/predloga za izvršbo, so zastarale in jih je pač treba odpisat.
Pri nas delamo enako kot pravi jenny.
Po zakonu je tako:
Odpis terjatve se prizna kot odhodek, ko je odpis terjatve evidentiran v poslovnih knjigah, če:
1. je bil znesek terjatve že vključen v prihodke, in
2. so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila dolga.
Sicer pa. če so terjatve stare več kot 5 let in še niste vložili nobene tožbe/predloga za izvršbo, so zastarale in jih je pač treba odpisat.



