Končno stanje materiala


Moderator: Mirko Zbačnik

Odgovori
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Končno stanje materiala

Odgovor Napisal/-a anka »

Če imaš na dan 31.12.2004 po karticah toliko in toliko materiala, dejansko pa ga imaš več ali manj, kam to razliko dati.?[:I]
matica
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 164
Pridružen: 07 Dec 2004, 13:26

Odgovor Napisal/-a matica »

Vse o popisnih razlikah pri zalogah piše v IKS-u 11/04 na strani 48.
Na kratko:
Presežki ugotovljeni pri zalogah surovin in materiala zmanjšujejo stroške in jih knjižimo kot storno v breme konta 405 (Uskladitev stroškov materiala in drobnega inventarja zaradi ugotovljenih popisnih razlik)
Primanjkljaji, ugotovljeni pri zalogah sur. in mat., povečujeo stroške in jih knjižimo v breme konta 405.
Normalni kalo zalog se evidentira enako kot poraba materiala, presežni kalo pa kot primanjklaj in ga tako tudi knjižimo.

DDV, obračunan od ugotovljenih popisnih razlik pri zalogah se všteva med druge stroške (knjiži se na konto 480-Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov.)

To je samo na kratko...
Boljše, da si prebereš v IKSu, pa še primeri so zraven.

LP, Vesna
anka
Super računovodja
Super računovodja
Prispevkov: 2415
Pridružen: 27 Jul 2004, 18:12

Odgovor Napisal/-a anka »

Kakšen ddv????????????????????????:sad::sad:
Optimistka
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 429
Pridružen: 01 Sep 2004, 09:08

Odgovor Napisal/-a Optimistka »

Če imaš po popisu naprimer manjko materiala za 50.000, to poknjižiš tako:

k.405 v breme 50.000 (usklad.stroškov- popisne razlike)
k.310 v dobro 50.000 (surovine v skladišču)

obračun DDV

k.480 v breme 10.000 (50.000 x 20%)
k.260 v dobro 10.000 (obveznost za DDV-popisna razlika)

LP, M.
matica
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 164
Pridružen: 07 Dec 2004, 13:26

Odgovor Napisal/-a matica »

Se strinjam z optimistko.

LP Vesna
Odgovori