Pozdravljeni!
Verjetno bo vprašanje malo smešno, vendar se s tem problemom srečujem prvič: Kam se v obrazec DDV-O vpišejo storno izdani računi oz. dobropisi in kam DDV od storno izdanih računov? Ali se to vpiše normalno pod obdavčen promet ali je potrebno priložiti kakšen poseben obrazec?
Hvala za pomoč!!
DOBROPIS-STORNO RAČUN
Moderator: Mirko Zbačnik
Vprašanje je res nenavadno, vendar ko dobite dobropis popravite znesek vstopnega ddv-ja v knjigi prejetih računov in ne na obrazcu DDV, ali obratno, če vi izdate dobropis vam ga mora kupec potrditi in na podlagi tega ga vpišete v knjigo ddv in ga tudi shranite v izdne račune.
Mislim, da ga posebej ni potrebno vpisovati, kakšno je pa mnenje drugih? Ali sem vprašanje pravilno razumela?
Mislim, da ga posebej ni potrebno vpisovati, kakšno je pa mnenje drugih? Ali sem vprašanje pravilno razumela?



