Leasing
Moderator: Mirko Zbačnik
Leasing
V našem podjetju smo v majhni dilemi kako poknjižiti najem leainga za osnovno sredstvo. Prosim, če mi kdo pomaga.
Znesek leasinga je npr.4.740.000,00, od tega je obresti 150.000,00 in 790.000,00 DDV-ja.
knjižili smo:
/984000
047000/
984050/
160500/
Zneskovno:
/4.740.000
3.800.000/
150.000/
790.000/
Ali je knjižba pravilna in kako je potrebno knjižiti plačilo (obresti obračunsko)?
Znesek leasinga je npr.4.740.000,00, od tega je obresti 150.000,00 in 790.000,00 DDV-ja.
knjižili smo:
/984000
047000/
984050/
160500/
Zneskovno:
/4.740.000
3.800.000/
150.000/
790.000/
Ali je knjižba pravilna in kako je potrebno knjižiti plačilo (obresti obračunsko)?
Nekje je napaka. Ali niimate pravilno knjižene obveznosti, ali imate preveč knjiženih plačil, ali pa leasingodajalec nima knjiženega kakšnega vašega plačila. Preverite še anuitetni načrt; obroki so navadno v tuji valuti, upoštevajte tečajne razlike. Obrok je sestavljen iz razdolžnine, obresti ter stroškov. Preverite, če ste vse to upoštevali pri plačiluh obrokov. Ko ugotovite, da imate vse pravilno, pokličite leasingodajalca in se uskladite, drugače boste imeli prihodnje leto še večjo razliko. Tako bi napravila jaz.
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
-
tinakolenc
- Nov član

- Prispevkov: 15
- Pridružen: 17 Mar 2005, 12:52
LEASING-NUJNO
Pozdravljeni!
Meni je na kto 984 ostalo -113000 sit (torej preveč plačano), čeprav smo odplačali že vse obroke za leasing. Možno je, da zato, ker sem glavnico zmanjševala s plačili, ki so vsebovali tudi obresti. Kako naj zdaj to rešim. Kam naj knjižim to razliko?
Na kto 01100 imamo knjiženo 247.000 sit, kot popravek vrednosti dolgoročno vračunanih stroškov-obresti, ki se nanašajo na obresti od leasinga. To so knjižili v nekem rač. servisu, zdaj pa me zanima ali moram to kako zmanjšati.
Prosim za pomoč... bliža se konec.
LP
Meni je na kto 984 ostalo -113000 sit (torej preveč plačano), čeprav smo odplačali že vse obroke za leasing. Možno je, da zato, ker sem glavnico zmanjševala s plačili, ki so vsebovali tudi obresti. Kako naj zdaj to rešim. Kam naj knjižim to razliko?
Na kto 01100 imamo knjiženo 247.000 sit, kot popravek vrednosti dolgoročno vračunanih stroškov-obresti, ki se nanašajo na obresti od leasinga. To so knjižili v nekem rač. servisu, zdaj pa me zanima ali moram to kako zmanjšati.
Prosim za pomoč... bliža se konec.
LP


