DAVEK IZ DEJAVNOSTI


Moderator: Mirko Zbačnik

AAA
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 176
Pridružen: 11 Sep 2003, 18:11
Kraj: Slovenia

DAVEK IZ DEJAVNOSTI

Odgovor Napisal/-a AAA »

Večinoma imam d.o.o., sedaj pa je tu s.p. dvostavno in prosim za pomoč

Kako knjižim plačan davek iz dejavnosti. Kot d.o.o. ne gre, saj ga ne morem poračunati ob oddaji napovedi, torej gre v stroške ??? - Kam.

Vnaprej hvala vsem
citam
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 72
Pridružen: 09 Okt 2003, 21:00
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a citam »

jaz ga knjižim na konto 264000 in TRR ali blagajna

mojca
citam
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 72
Pridružen: 09 Okt 2003, 21:00
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a citam »

še nekaj - davek iz dejavnosti ne sodi med stroške

mojca
AAA
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 176
Pridružen: 11 Sep 2003, 18:11
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a AAA »

Kaj pa z vplačanimi akontacijami naredite konec leta, kje znesek konča v bilanci. Pri d.o.o. se akontacija poračuna z dejanskim letnim obračunom davka od dobička. Kaj pa pri s.p., ki plačuje davek praktično za nazaj. Mogoče ne razumem definicije.
Gost

Odgovor Napisal/-a Gost »

Pri s.p. knjižimo OBRAČUN davka iz dejavnosti 930/264.
Na 930 ostane saldo, 264 konto pa zapiramo s plačanimi akontacijami.
LP Barbara
citam
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 72
Pridružen: 09 Okt 2003, 21:00
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a citam »

davek iz dejavnosti se v bilanco ne vpisuje. na koncu leta ga preknjižim na konto 810. vpišete pa ga v dohodnino in sicer v celotnem znesku, za katerega ste bili bremenjeni-to velja v primeru, da niste plačali vseh akontacij

mojca
diana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 608
Pridružen: 23 Jan 2004, 22:38
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a diana »

Strinjam se z AKM-zakaj pa citam na 810, odločba, ki se prejme se knjiži na 930/265 ali 264, pri zapiranju pa 265 ali 264/110, saldo na 930 v breme ostane, pripiše se mu ali dobiček ali izguba.LP

diana
natalijacer
Začetnik
Začetnik
Prispevkov: 38
Pridružen: 21 Feb 2004, 16:46
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a natalijacer »

Hvala vsem, tudi jaz sem imela problem, kako pravilno knjižit.

ma saj sem nova in lahko kaj ne znam.
natalija
Gordana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 416
Pridružen: 02 Jun 2003, 17:35
Kraj: Brežice

Odgovor Napisal/-a Gordana »

<font color="blue">Glede na to, da je podjetnikov kapital drugače opredeljen kot kapital gospodarskih družb, in se ob vsakem pritoku oz. odtoku sredstev iz gospodinjstva spreminja, me zanima, ali pustite na koncu leta stanja na kotnih skupin 92, 93, ... ali vse skupaj zaključite in prenesete na skupino 90???? Ne vem, kaj bom naslednje leto z dobički oz.izgubami, če jih bom prenašala za vnaprej, saj tako in tako vse skupaj sestavlja podjetnikov kapital?? Kako naredite drugi? </font id="blue">
Gost

Odgovor Napisal/-a Gost »

Glede stanja na kontih skupin 92, 93 na dan 31.12.2003 sem postavila vprašanje na seminarju. Izvedela sem, da na navedenih skupinah kontov ostanejo stanja.
Barbara
diana
Računovodja
Računovodja
Prispevkov: 608
Pridružen: 23 Jan 2004, 22:38
Kraj: Slovenia

Odgovor Napisal/-a diana »

Ja res je, stanja ostanejo taka kot so, nič se ne zapira.

diana
pikaa
Računovodski vajenec
Računovodski vajenec
Prispevkov: 153
Pridružen: 26 Avg 2003, 10:17

Odgovor Napisal/-a pikaa »

Prosim, pomagajte še meni. Prvič delam knjige zase kar sama :oops:

enostavno knjigovodstvo - nakup drobnega inventarja v letu 2003 - fotoaparat 85.000 in dlančnik 100.000 SIT - 100% odpisano (neodpisana vrednost na popisnem listu =0). Ali moram vrednost nabav (185.000 SIT)vnesti v Podatke iz bilance stanja - pod "Opredmetena osnovna sredstva"(zap. št. 2) ali ne???

Nakupno vrednost DI verjetno v izkazu poslovnega izida napišem pod št. 7 (Amortizacija...) in ne pod 5 (Stroški materiala)?

1000x hvala!
Odgovori